你好,這個期初是3月份的期末余額,也就是你四月份建立新賬的期初
周蘇老師的課程《全盤帳實操系統(tǒng)操作演示》那里,有一個步驟是期初數(shù)據(jù)的錄入。為什么它的數(shù)據(jù)不是直接錄入年初余額就好了?為什么還有個借方本年累計,貸方本年累計,期初余額?這不是一個新建立的企業(yè)的建賬演示嗎? 不懂這操作。
老師好,有一個erp系統(tǒng)錄入起初,比如固定資產(chǎn)有一個期初余額,有一個本年累計發(fā)生額, 那期初余額錄的是哪個時間的數(shù),我想4月份用這個系統(tǒng), 這個erp系統(tǒng)起初數(shù)是取3月31號的數(shù)呢?還是去年年末的數(shù)呢? 謝謝
老師,你好,我們公司之前用一個財務(wù)軟件,今年換了一個財務(wù)軟件,那我從1月份開始錄入期初數(shù),期初余額就是去年的期末數(shù),還需要填各個科目的本年借貸方累計數(shù)嗎?
老師好,在記賬公司把賬接過來了,有2023年1月到8月的科目余額表,比如說庫存現(xiàn)金,有起初借方貸方余額,有本期借方貸方發(fā)生額,有本年累計借方貸方發(fā)生額,有期末借方貸方余額, 9月份的起初建賬,應(yīng)該根據(jù)哪個數(shù)呢? 謝謝
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下