預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 ??應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
2017.年取得廠房租賃發(fā)票70萬,當(dāng)時先支付了30萬房租,每月計提長期帶攤費用,后來忘記將剩余的房租支付憑證記賬,就這么一直每月計提長期帶攤費用,已累計余額長期帶攤費用余額18萬,房租等等于2年半沒有入賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
你好,我想咨詢一下,物業(yè)管理公司(實際是二房東)前幾年房東都按期開租金發(fā)票,物業(yè)管理公司交租才給租金發(fā)票,物業(yè)公司之前的會計根本沒做賬,今年租客才支付前2年的租金,所以物業(yè)公司開了幾十萬租金發(fā)票出去,導(dǎo)致收入過高,又沒有成本發(fā)票,這個怎么解決呢
老師,公司廠房半年租金20萬,且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬元增值稅專票,攤銷的時候,剔除進(jìn)項稅額,我做借:管理費用 制造費用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項稅額怎么做,會計分錄怎么寫?
我們工廠水電,房租發(fā)票,房東不及時開具,去年12月計提了 去年一年的水電費,廠房租金,今年一把頭把發(fā)票都開出來了,比去年計提的多,還沒做匯算,怎么做賬,是把發(fā)票做到今年賬里,沖掉之前計提的分錄,按發(fā)票金額入賬,直接入當(dāng)期費用嗎
老師,我們公司宿舍房租租期是2021.8.19-2025,8.19。房東是2025年4月21號開出的普通發(fā)票,共計金額是12萬。之前房租賬上也是沒有計提的。現(xiàn)在今年4月份收到發(fā)票,我這賬上是直接入賬,還是要從今年4月份開始攤銷呢?
老師,我回重慶,火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報差旅費
老師你好!未取得發(fā)票的費用 我能不能再費用科目二級科目添加一項未取得發(fā)票費用科目 方便匯算清繳時統(tǒng)計調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報表主表上,直接看到本年累計實繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多??!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
前期先付的房租; 借;預(yù)付賬款~房租 貸:銀行存款 該怎么寫
收到發(fā)票: 借:預(yù)付賬款-房租? ?負(fù)數(shù) ? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 14 貸:銀行存款14 收到發(fā)票: 借:預(yù)付賬款-房租 -14 預(yù)付賬款-房租 13 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 1 按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租
額嗯,可以那樣做,沒問題的
那這個進(jìn)項我哪個月抵扣都可以吧,全部抵扣
是的,那個是可以抵扣的