需要做賬務處理,需補記收入和銷項稅額,具體如下: 補記 20 年未確認的收入和稅費: 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整(20 年主營業(yè)務收入,不含稅金額) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤 補提所得稅(若涉及): 若該收入影響 20 年應納稅所得額,需補提企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

老師,你好…我們公司今年3月份反結(jié)到2019年年底調(diào)的收入,計提了收入,借:應收賬款500萬,貸:主營業(yè)務收入4716981.14元,貸:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額283018.87元,未給對放開票。七月份收到款項200萬,做賬,借:銀存200萬,貸:應收賬款200萬,暫未開票?,F(xiàn)在申報7月份的增值稅,這筆收入怎么體現(xiàn),稅額怎么體現(xiàn)?
公司在11月份銷售了貨,然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個會計沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應收賬款 可以這樣做嗎?
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個月付款了4468元??哿?332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應該怎么做賬啊 開票的時候:借:應收賬款7800 貸:主營業(yè)務收入6902.65 應交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
在物業(yè)管理企業(yè)中,比如本月收取下月的物業(yè)費并開了發(fā)票,我現(xiàn)在這家企業(yè)的做賬是 借 銀行存款 貸 預收賬款 借 預收賬款 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項 正常的不應該是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 這家企業(yè)我剛進去,我看了下記賬憑證,都沒有出現(xiàn)主營業(yè)務收入,不知道利潤表上怎么體現(xiàn)收入
老師好,請問公司銀行公賬收到了貨款未開票,如何做會計分錄呢?借:銀行存款 貸:應收賬款嗎?之前如果開了銷售發(fā)票,我做的分錄是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,但是這筆收入已回款未開票,這個銀行收款的分錄貸方應該計入什么會計科目呢?
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費用嗎?每個月攤銷嗎?
開的是專用發(fā)票 ,售賣模具,開具專票金額34752.21元, 銷項稅額4517.79,合計金額是39270.00元。老師列出來帶金額的分錄 吧
借:應收賬款 39270.00 貸:以前年度損益調(diào)整(20 年主營業(yè)務收入) 34752.21 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 4517.79