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老師,給一個我公司客戶補開了專票,這筆銷售收入是20年3月收到這家公司的款的,有銀行回單證明,我是25年7月份給開的發(fā)票 (客戶找老板了),發(fā)票含稅金額是 3萬多元,我找了20年的賬務 人家做的是 借:銀行存款 貸:應收賬款。但是我查了 從20年到22年 都沒有看到做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-銷項稅額 這個筆憑著,我這邊給開出發(fā)票 還用做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費-銷項稅額 這筆賬務嗎? 我是25年5月底接手的這家公司,我不想動以前的賬務 ,補開了發(fā)票 我還用做啥賬務處理嗎?

2025-07-30 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-30 09:43

需要做賬務處理,需補記收入和銷項稅額,具體如下: 補記 20 年未確認的收入和稅費: 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整(20 年主營業(yè)務收入,不含稅金額) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤 補提所得稅(若涉及): 若該收入影響 20 年應納稅所得額,需補提企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3385 追問 2025-07-30 10:14

開的是專用發(fā)票 ,售賣模具,開具專票金額34752.21元, 銷項稅額4517.79,合計金額是39270.00元。老師列出來帶金額的分錄 吧

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齊紅老師 解答 2025-07-30 10:16

借:應收賬款 39270.00 貸:以前年度損益調(diào)整(20 年主營業(yè)務收入) 34752.21 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 4517.79

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需要做賬務處理,需補記收入和銷項稅額,具體如下: 補記 20 年未確認的收入和稅費: 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整(20 年主營業(yè)務收入,不含稅金額) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤 補提所得稅(若涉及): 若該收入影響 20 年應納稅所得額,需補提企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-07-30
借預收賬款貸、銀行存款。
2024-06-20
你好? 購入的月餅 當時怎么做的賬
2022-04-28
你這個需要去修改2019年12月增值稅申報表,保持所得稅收入和增值稅收入一致這個,
2020-08-11
不能這樣,你調(diào)19年收入,對應這個需要去調(diào)19年匯算清繳表和這個對應19年3月增值稅申報表,不能申報到 7月,除非你這個做7月收入
2020-08-10
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