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在臺灣成立的公司的同事過來內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

2025-07-29 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-29 18:00

你好,這個不可以的了。大陸公司不能抵扣。

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快賬用戶9617 追問 2025-07-29 18:01

那機(jī)票費(fèi)能正常做差旅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-29 18:02

您好,對于大陸公司最多只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

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快賬用戶9617 追問 2025-07-29 18:06

票價+燃油+民航發(fā)展基金=970,計(jì)算稅額是970/1.09,這樣子對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-29 19:03

您好,這個不能抵扣。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。

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快賬用戶9617 追問 2025-07-29 19:05

我知道,我還有別的差旅費(fèi),按以上計(jì)算對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-29 21:18

根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》規(guī)定,納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,按照 “航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額 =(票價 + 燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%” 的公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。機(jī)場建設(shè)費(fèi)屬于 “代收代付” 性質(zhì)的非應(yīng)稅項(xiàng)目,不屬于可抵扣的范圍

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你好,這個不可以的了。大陸公司不能抵扣。
2025-07-29
這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率是不是不一樣?
2021-11-09
您好,選擇其他即可的呢。
2024-07-05
你好,可以這么做的,沒問題
2023-07-13
同學(xué),你好, 老師,公司員工出差的高鐵票可以計(jì)算抵扣,計(jì)算出來的稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 這個處理是正確的。 申報(bào)增值稅時,填在即征即退項(xiàng)目內(nèi),當(dāng)收到稅局返還回來的稅額時,如何入賬? 申報(bào)的時候,是填到可抵扣那里,有一行是其他那里 不存在稅局返還之說。
2021-06-23
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