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今年5月份匯算清繳2024年所得稅的時候做憑證是這樣做的: 借:所得稅費用-當期所得稅費用40000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅40000 貸:銀行存款40000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該怎么改呢

2025-07-28 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-28 17:05

借以前年度損益調(diào)整 借所得稅費用負數(shù) 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 所得稅費用到時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如果你是軟件做賬的話,它是自動結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好 借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整
2021-02-07
你好,補交的是去年的,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2021-11-09
你好,同學 不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整,直接所得稅費用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
您好,沖掉借所得稅費用,負數(shù),貸應(yīng)交稅金,負數(shù),重新做做,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅金,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2024-01-11
你好,選擇第一種的。
2023-02-23
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