您好,是的,是的,就是這樣做分錄的
老師,8月份我做 借 管理費用 500 銷售費用600 貸銀行存款1100 12月份我發(fā)現(xiàn)錯了,管理費用應(yīng)該是400 銷售費用應(yīng)該500 制造費用是200 請問我這樣做分錄對嗎,更正某年某月憑證 借 管理費用-500 銷售費用-600 借管理費用400 銷售費用500 制造費用200
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
老師,21年有一筆費用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費用一筆當(dāng)費用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
老師,你好,1月份支付了筆房租,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,4月份調(diào)整為:借:管理費用-福利費 貸其他應(yīng)收款,這樣做對嗎,我好像這樣做分錄,沒沖掉應(yīng)收款,金額反而越大
總杠桿系數(shù)=普通股每股收益增長率/產(chǎn)銷量增長率 求助這個公式怎么推導(dǎo)?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費
你好老師,我們公司以前有一筆應(yīng)付賬款多付了別家2萬塊錢,這個怎么調(diào)賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應(yīng)付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯了 多付了 是不是這樣改正 借 應(yīng)付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應(yīng)付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預(yù)付賬款2 貸 原材料2
使用權(quán)資產(chǎn)答案是70.42 怎么算的?
老師:請問變更法人和股東,可以同時進行嗎?因為變更的這個股東同時是法人,現(xiàn)在都想替換?
老師好,幫我看一下這個報表有沒有什么問題?是提供給銀行的?
由兩個公司成立的有限責(zé)任公司,這兩個公司對成立的新公司承擔(dān)什么責(zé)任
老師,您好,我想請教一個關(guān)于企業(yè)所得稅的問題。我是小規(guī)模的公司,我在做賬的時候,直接根據(jù)利潤再乘以5%后,再得出企業(yè)所得稅,是嗎?那么在電子稅務(wù)局的企業(yè)所得稅申報當(dāng)中,是不是在主表里面分步,從25%折算成5%,還是像手工做賬一樣,直接算成5%,謝謝?
一人有限責(zé)任公司與兩個股東的有限責(zé)任公司有什么區(qū)別
老師,要不我把之前的分錄直接全部沖掉,然后做正確的,都是一樣意思吧?
是的,這個是一樣的,沒影響