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老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時候申報繳納稅款 我想問23年填應交增值稅填多少 看哪個科目
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計提過,24年2月份賬面補提了這筆費用,那23年的匯算清繳要考慮這筆費用嗎,還是在24年匯算清繳考慮
老師,你好。運輸公司一般納稅人,23年匯算清繳,做無票收入200萬,已申報增值稅。 24年1月開票金額100萬9萬包含在這個23年的無票收入里面,那24年1月份的申報表怎么填銷項稅額 ,填0嗎?會不會預警
老師,在24年1月計提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元,在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費,付分錄應該怎么寫?
工商年報的納稅總額是按照24年度實際繳納的稅款來填寫的嗎?24年12月份的計提稅款在25年1月才交的,但是所屬期是24年,這個到底是按照哪個年度來寫呢
如果政府補助屬于應稅收入 :則應在取得當期 計入應納稅所得額 ,即 在計算利潤時予以“加上” 。 如果政府補助屬于不征稅收入 :則 不計入應納稅所得額 ,在計算利潤時不加也不減。 這是啥意思??
老師好,我不知道之前會計這個房產稅的計稅依據怎么的出來的,我應該怎么去查驗?
是一個公司,就是多了一個區(qū)域前綴,付款是付的明來汽車發(fā)票上是江蘇明來汽車
我們買車付款是付給某某汽車公司的,但是機動車發(fā)票上面顯示多了某某市某某汽車公司,這樣可以嗎?
老師,你們電商內賬報表是怎么出的呀?根據訂單應收,還是根據平臺結算單?
30萬的美金,匯率7.15,兌換后214.5萬 銀行承兌匯票 208萬人民幣,付貼息6385(利率1.5%) 哪種劃算?怎么比較呢
一般納稅人不管給誰開票就是用自己核定的稅率開票?收票可以收不同的稅率 開票就是自己使用自己的稅率? 不是說,比如給小規(guī)模納稅人開開小規(guī)模納稅人使用的稅率?
一上午老板都沒來,然后我上午買了些辦公用品,現在網線還沒有接上呢,我還沒有開始工作呢,老板咋不著急給我安排工作呀,我都怪著急
現金流量項目是所有的科目都需要勾選嗎
請問同個供應商可以同時有應付和預付嗎
您好,2023 年的增值稅 16000 元 2024 年 1 月交且沒計提,需用以前年度損益調整補提,影響 2023 年資產負債表應交稅費和利潤分配,這筆稅按實際繳納時間算 2024 年的,報科小時填 24 年繳納稅費應包含它,同時要準備完稅憑證,必要時附情況說明,若涉及附加稅還要在 2023 年企業(yè)所得稅匯算時調整扣除。
老師 那這個年報什么的都報完了 如果不調整行不行 就放在那了
?您好,年報報完了也不能就這么放著不調整,畢竟這 16000 元增值稅本來就該算在 2023 年,沒計提會讓去年的賬不準,萬一稅務查起來或者影響科小申報就麻煩了,最好還是補做調整,哪怕年報已經報了也得處理。
老師 看了之前23年財務記了一筆應交稅費 增值稅 銷項稅額。這算是計提嗎。然后24年一月交的時候抵扣了一些就交了6千多。
?您好,23 年記了應交稅費里的增值稅銷項稅額,這就算是計提了銷項那部分,24 年 1 月交 6 千多是抵扣之后的錢,不過得看看 23 年的賬里有沒有把該交的稅全算對,要是沒全計提,還是得補一下,不然賬還是不對。