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Q

老師,想問下這個公司的已經(jīng)繳納的稅款在電子稅務(wù)局哪里可以查到哈

2025-07-24 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 14:09

同學(xué),你好
稅款繳納,歷史繳納記錄里面

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快賬用戶9275 追問 2025-07-24 16:21

老師,我想請教下,我們有筆發(fā)票23.11月開了一個正數(shù)的出去了,然后當(dāng)月申報,稅款24.75,沒有扣款繳納,24.1月又把這張發(fā)票給紅沖了,又按照正確的稅率開了一張,但是也沒有扣款,在23.3月這個24.75才交款成功,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費未交增值稅是借方24.75,這個怎么調(diào)賬,把之前多交的給扣回來

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:32

同學(xué),你好 你扣了幾個24.75

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快賬用戶9275 追問 2025-07-24 17:26

不是我扣的,賬是做了一筆正數(shù)24.75一筆負(fù)數(shù)24.75但是銀行付款付了一筆24.75

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快賬用戶9275 追問 2025-07-24 17:27

所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅未交增值稅科目余額為借方24.75也就是多交了一筆稅

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齊紅老師 解答 2025-07-24 17:28

同學(xué),你好 聽你的說法,做了2個藍字,1個紅字,扣了一次 那是對的

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快賬用戶9275 追問 2025-07-24 17:33

那可能是我表達的有問題,是做了一次藍字,一次紅字,按道理這筆應(yīng)該正負(fù)相抵不用交稅,實際在25.3月交了稅金24.75,還有滯納金

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齊紅老師 解答 2025-07-24 18:09

同學(xué),你好 你第一次23年11月藍字發(fā)票,這個要繳納增值稅的,你沒有繳納是,有滯納金的

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同學(xué),你好
稅款繳納,歷史繳納記錄里面
2025-07-24
電子稅務(wù)局我要辦稅證明開具,里面有一個完稅證明。
2024-04-17
您好, 這個m你實際繳納了嗎
2023-06-21
你好,點我要查詢--申報信息查詢-申報結(jié)果詢-企業(yè)所得稅查詢
2021-10-14
你好,登錄電子稅務(wù)局,點擊申報情況查詢,選擇企業(yè)所得稅,就可以查詢到?
2022-01-14
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