同學(xué),你好
稅款繳納,歷史繳納記錄里面
老師,請問-下,在電子稅務(wù)局里哪里可以查到已申報的企業(yè)所得稅報表?
在電子稅務(wù)局哪里可以查看公司已經(jīng)核定的稅種信息?
老師,請問已申報的年報在電子稅務(wù)局哪里可以查到
老師,我們是一般納稅人,建筑行業(yè),異地預(yù)繳我2%增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳稅了,我在電子稅務(wù)局哪里可以查到我預(yù)繳的稅款
老師 我想打印一般納稅人證明 請問在電子稅務(wù)局哪里可以查詢到
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開具的負(fù)數(shù)發(fā)票價稅合計38464.45,會計做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,我想請教下,我們有筆發(fā)票23.11月開了一個正數(shù)的出去了,然后當(dāng)月申報,稅款24.75,沒有扣款繳納,24.1月又把這張發(fā)票給紅沖了,又按照正確的稅率開了一張,但是也沒有扣款,在23.3月這個24.75才交款成功,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費未交增值稅是借方24.75,這個怎么調(diào)賬,把之前多交的給扣回來
同學(xué),你好 你扣了幾個24.75
不是我扣的,賬是做了一筆正數(shù)24.75一筆負(fù)數(shù)24.75但是銀行付款付了一筆24.75
所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅未交增值稅科目余額為借方24.75也就是多交了一筆稅
同學(xué),你好 聽你的說法,做了2個藍字,1個紅字,扣了一次 那是對的
那可能是我表達的有問題,是做了一次藍字,一次紅字,按道理這筆應(yīng)該正負(fù)相抵不用交稅,實際在25.3月交了稅金24.75,還有滯納金
同學(xué),你好 你第一次23年11月藍字發(fā)票,這個要繳納增值稅的,你沒有繳納是,有滯納金的