你好,你的問題是什么呢。
老師,請問我們設備公司銷售設備200萬,客戶走融資租賃,客戶付百分之三十,租賃公司付百分之七十,客戶打了60萬給我司,票又全部開給租賃公司了,這怎么做帳呀?
請問下我們購買一臺設備300萬,全款付給供應商,又在融資公司融資了270萬,這個270萬融資公司直接付給我們,我們再每月還款,設備全款發(fā)票是供應商開票,那在融資公司付給我們的270萬的會計分錄怎么做?
老師,我想問下,我們?nèi)谫Y租賃了5臺設備,總價款74萬,分2年付清,首付款14萬,手續(xù)費1.2萬,現(xiàn)在融資租賃公司給我們開了14萬的融資租賃服務,1.2萬的手續(xù)費發(fā)票,拿到這張專票我要怎么入賬呢
老師,我想問下,我們?nèi)谫Y租賃了5臺設備,總價款74萬,分2年付清,首付款14萬,手續(xù)費1.2萬,現(xiàn)在融資租賃公司給我們開了14萬的融資租賃服務,1.2萬的手續(xù)費發(fā)票,拿到這張專票我要怎么入賬呢
老師,我想問下,我們?nèi)谫Y租賃了5臺設備,總價款74萬,分2年付清,首付款14萬,手續(xù)費1.2萬,現(xiàn)在融資租賃公司給我們開了14萬的融資租賃服務,1.2萬的手續(xù)費發(fā)票,拿到這張專票我要怎么入賬呢
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調(diào)整,資料3不用對應交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
我怎么做賬
你好,你們借固定資產(chǎn),貸銀行存款,貸其他應付款就好了。
機械公司把發(fā)票開給了融資公司,融資公司又把發(fā)票開給我們了,包括我們直接付給機械公司的首付
你好,你們只針對融資公司就行。長期應付款=融資公司。
可是我首付8萬多是轉(zhuǎn)給機械公司的,老師我融資租賃的借融資租賃貸長期應付款,還得提折舊吧
你好,是的,是要折舊。 這個你們有三方協(xié)議的話,是沒問題。
老師那不用管機械公司對吧 只針對融資租賃,雖然首付付給機械公司
你好,是的。跟機械公司有協(xié)議就行。
那我公戶付給機械公司的錢正常做賬嗎?那樣會一直掛著他欠我們發(fā)票呀,老師還有公戶付的首付我不太理解
你好,如果有三方協(xié)議你可以借其他應收款-機械公司,貸銀行存款 然后抵減,借固定資產(chǎn),貸其他應收款-機械公司,長期應付款-融資公司
老師明白了感謝
你好,不用客氣的了。