https://guangxi.chinatax.gov.cn/guigang/gzdt_15328/gzdt_15329/202507/t20250710_419907.html 你可以看下稅務(wù)局的這個(gè)通知。
老師您好,想咨詢一下,高新技術(shù)企業(yè),增值稅是否有百分之六十的加計(jì)抵扣?該怎么操作?研發(fā)費(fèi)用是不是有百分之六十的加計(jì)扣除,第二年年初的時(shí)候操作?
老師好,實(shí)務(wù)中為了高新技術(shù)年審?fù)ㄟ^(guò),而人為地調(diào)節(jié)財(cái)務(wù)指標(biāo),比如把以前年度應(yīng)開(kāi)發(fā)票而未開(kāi)發(fā)票的收入都在這一年開(kāi)發(fā)票,另一方面又要避免交太多增值稅,可以怎么操作? (目前是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除扣除,所以可以不用交企業(yè)所得稅)
老師您好,制造業(yè)高企可以減免增值稅,我們高新企業(yè)一般納稅人小公司,怎么備案出來(lái)2022年,這些不用管直接提交嗎 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
請(qǐng)問(wèn)老師,高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減5%在增值稅申報(bào)表中怎樣具體填寫(xiě)
老師,想問(wèn)下高企,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,和增值稅抵減具體操作在哪里提現(xiàn),是記賬上面還是電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
老師,高新技術(shù)企業(yè)所得稅減按15%征收,目前是不是都是按照5%計(jì)稅?
你好,小微企業(yè)是5%,如果你是小微企業(yè),沒(méi)必要按高新15%。
是小微企業(yè),也是高新企業(yè),就是按照5%征收所得稅唄
你好,是的,你可以選擇5%的這個(gè)。