你好,是的,一般是當(dāng)做價(jià)外費(fèi)用來開發(fā)票。
我們收到的利潤5萬怎么做規(guī)范, 我們掛靠到a公司,a公司打算給我們40萬,其中30萬是我們代支付b公司成本取到發(fā)票給a,a給我們報(bào)銷的,然后剩下的10萬是盈利,但是要支付5萬給a當(dāng)管理費(fèi)。我們公司怎么做賬合理規(guī)范呢
客戶A公司給我司打款10萬,讓我們把貨款代付給B公司,B公司開票給A公司。作為我們來說怎么賬務(wù)處理?
請問老師,A公司欠我司發(fā)票6萬元,貨款我司已經(jīng)支付,但是A公司總是推脫不給開票,我們應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我們向境外供貨商進(jìn)口采購,他們給我們開了形式發(fā)票,貨款50萬,但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入,實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬,也就是我們實(shí)際付款48萬,外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應(yīng)數(shù)量開的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬重新給我們開票?那原來50萬的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬及對應(yīng)數(shù)量入庫,發(fā)票多出來是50萬的,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?合規(guī)嗎?
老師,我們欠a利息35萬,我們協(xié)商好用商品房抵給他,多退少補(bǔ),他需要補(bǔ)我們20萬,然后20萬刷卡付給了我們,20萬沒開發(fā)票,我做的預(yù)收賬款。請問利息抵扣的35萬,怎么做分錄呢。
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
開什么明目
6的代理費(fèi)合適么?
你好,你當(dāng)時(shí)50萬開的什么就開什么。增加單價(jià)
當(dāng)時(shí)開的0的國際運(yùn)費(fèi),這利息開0的合適嗎?
你好,這個(gè)是屬于價(jià)外費(fèi)用,也是按運(yùn)費(fèi)開。
老師,開票時(shí)需要備注,延期付款利息么?
你好,可以備注的了。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。