一個一個月導出認證后數(shù)據(jù)
老師,我想問一下發(fā)票勾選認證后,下個月的稅務申報(增值稅一般納稅人申報表格)里有數(shù)據(jù)跟認證的發(fā)票有關系嗎?需要填嘛?因為我們還沒營業(yè),籌建期,之前都是零申報
老師,納稅申報表二我只保存了一下,沒有申報,數(shù)據(jù)可以修改么?我是發(fā)票沒有勾選認證,點了一下保存,我認證后報表數(shù)據(jù)能改么
老師,2月出口的進項發(fā)票是在3月認證的,出口收入已經(jīng)做到2月財務軟件,現(xiàn)在是申報增值稅時,表二導出來的出口發(fā)票信息還是上個月的,我可以手 動改成這個3月認證的出口退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎。
老師,一般納稅人,請問申報增值稅的時候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認證了之后就會自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個怎么沒有數(shù)據(jù)呢
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票在勾選認證平臺認證之后,她的數(shù)據(jù)到底是出現(xiàn)在增值稅一般納稅附表二的第二行還是8b行?
請問收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時,應計入管理費用還是營業(yè)外收入?
老師好!想問下個體戶稅務提交了注銷,清稅證明下來了,可以撤銷恢復正常么
我公司非專利技術轉(zhuǎn)讓13個月,按月支付,我開發(fā)票時單位開什么?
老師 關于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,1.我每月并每月,把當月銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當月銷項大于進項,我就直接做一筆,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。這一個分錄 。可以這樣嗎。 (因為如果只做這一筆分錄 就造成應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額, 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點暈
甲向乙買材料,乙為什么能把對甲的應收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺好奇怪
鐵路局手寫代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問下,現(xiàn)在要是開以前稅率的發(fā)票 當時沒有申報未開票收入 這個怎么辦哦?
與任職單位解除勞動關系取得的一次性經(jīng)濟補償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計算個人所得稅?
老師,前期有筆費用抵扣了進項,后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對嗎
請問社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算