已經(jīng)開了形式發(fā)票,這個(gè)就不用開增值稅的發(fā)票了,免稅的 上面的二選一就行,增值稅不需要交,需要備案 如果是一般納稅人免稅銷售服務(wù)里面填寫銷售額就可以 之前打給了個(gè)人,你們沖應(yīng)收賬款正常做收入,然后成本不需要你支付沖應(yīng)收賬款

老師好我也是40w。我是采購(gòu)方對(duì)方要普通發(fā)票。我給對(duì)方公司開38w材料發(fā)票。應(yīng)為是異地我開一半材料發(fā)票和一半勞務(wù)的話得開外經(jīng)證。這樣算的話我交稅很多吧。再說我今年開了勞務(wù)115000了。明年的交8000多個(gè)稅。如果在開20w勞務(wù)發(fā)票來年統(tǒng)計(jì)我上了40w就是25%的個(gè)稅。我想反正對(duì)方只要材料發(fā)票。這樣開38w材料發(fā)票異地又不麻煩還不需要去當(dāng)?shù)亻_勞務(wù)而且材料發(fā)票是3%。我想知道什么模式節(jié)約錢和時(shí)間還不違規(guī)。
老師好,公司有土建工程,讓一個(gè)公司外部的包工頭做了,沒有簽合同,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]開到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,而是找了幾個(gè)人的信息,以我公司發(fā)工資的形式,發(fā)了工資給那個(gè)包工頭?,F(xiàn)在是9月份,發(fā)工資時(shí)候備注的是6-8月工資。 現(xiàn)在要解決這個(gè)問題,是去把這筆錢算作8月的工資報(bào)個(gè)稅好一點(diǎn)?還是去稅務(wù)局調(diào)整6-8月個(gè)稅好一點(diǎn)呢?
老師下午好,請(qǐng)問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對(duì)我們公司開具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對(duì)方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金,因?yàn)閷?duì)方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個(gè)要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個(gè)自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個(gè)人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個(gè)包工頭申報(bào)個(gè)稅?之前會(huì)計(jì)一直沒有替對(duì)方申報(bào)個(gè)稅過,我們公司是否會(huì)擔(dān)法律責(zé)任,申報(bào)個(gè)稅的話對(duì)方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實(shí)際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報(bào)個(gè)稅時(shí)就把200萬都加在這個(gè)包工頭身上嗎?
您好老師!某自然人以個(gè)人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個(gè)人沒去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們。正常他得到工程款應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇?wù)局舉報(bào)他收到工程款但是沒交稅(勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅金和個(gè)人所得稅),稅務(wù)局對(duì)這種情況會(huì)怎么處罰?我們是否能通過舉報(bào)而得到相應(yīng)的勞務(wù)稅發(fā)票?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?

