你好,是的。是需要變更的。
2021年1月1日,P公司用銀行存款2600萬元購得S公司80%的股份(假定P公司與S公司的企業(yè)合并屬于同一控制下的企業(yè)合并)。2021年1月1日,S公司股東權(quán)益總額為3500萬元,其中股本為2000萬元,資本公積為1500萬元,盈余公積為0元,未分配利潤為0元。2021年,S公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元,提取法定公積金100萬元,分派現(xiàn)金股利600萬元,未分配利潤為300萬元。S公司因持有的債務(wù)工具的公允價值變動計入當(dāng)期其它綜合收益金額為100萬元。2022年S公司實現(xiàn)凈利潤1200萬元,提取法定公積金120萬元,無其他所有者權(quán)益變動。假定S公司的會計政策和會計期間與P公司一致,不考慮P公司和S公司的內(nèi)部交易及合并資產(chǎn)、負(fù)債的所得稅影響。要求:(1)編制P公司2021年1月1日取得S公司80%股份的會計分錄。(2)在合并財務(wù)報表中編2021年12月31對長期股權(quán)投資的調(diào)整分錄。(3)在合并財務(wù)報表中編2022年12月31對長期股權(quán)投資的調(diào)整分錄。
甲公司從事建筑材料銷售的一般納稅人,于2020年7月15日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,公司財會部門到稅務(wù)局登記,經(jīng)營期間發(fā)生如下事項:(1)由于疫情影響,甲公司于2021年4月因經(jīng)營地點變動,涉及變更稅務(wù)登記機(jī)關(guān)。(2)2021年12月初“本年利潤”賬戶貸方余額為1130000元,“利潤分配-未分配利潤”賬戶借方余額為100000元(為5年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年12月末,該公司實現(xiàn)的營業(yè)利潤是480000元,利潤總額為500000元,包含國債利息收入10000元,稅收滯納金20000元,未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出10000元,用于目標(biāo)脫盆地區(qū)的扶盆捐贈支出90000元(以上均為納稅調(diào)整事項)。(3)2022年3月,稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)檢查時發(fā)現(xiàn)2021年存在有虛開發(fā)票行為。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。(1)甲公司可以辦理稅務(wù)設(shè)立登記的期限?(2)根據(jù)資料(1),甲公司辦理變更稅務(wù)登記符合規(guī)定嗎?為什么?(3)根據(jù)資料(2),計算甲公司應(yīng)納稅所得額?(4)根據(jù)資料(3),慮開發(fā)票符合重大違法失信案件的標(biāo)準(zhǔn)是什么?這幾個小題咋回答
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務(wù)局“稅費申報及繳納—財產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
老師我真是暈了,我全部檢查了2024年的報稅報表,后面三個季度都沒問題,又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對,當(dāng)時可能是按照軟件的財務(wù)報表上面的資產(chǎn)總額來填的,其實是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財務(wù)報表資產(chǎn)總額來填第一季度季末的資產(chǎn)總額的,因為涉及到報表重分類了,兩個表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ,我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù),改不了得把后面兩個季度的作廢才行,但是目前只能作廢第四季度的報表,第二季度三季度的只有更正按鈕,現(xiàn)在怎么弄,都是因為業(yè)務(wù)不熟悉,才反復(fù)弄,搞來一堆麻煩
老師,您 好 收到一條這樣的信息: 【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人: 您好!根據(jù)政策規(guī)定,您2024年度存在向資源回收企業(yè)銷售報廢產(chǎn)品涉稅行為,請于2025年3月31日前,自行向經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理經(jīng)營所得匯算清繳。您可通過登錄自然人電子稅務(wù)局或者前往經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳進(jìn)行辦理。經(jīng)測算,您辦理匯算時預(yù)計可申請退稅(以實際申報為準(zhǔn))。如您需要取得幫助,請咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱線。【國家稅務(wù)總局安慶市稅務(wù)局】, 去年是報廢了兩臺車子,然后我在電子稅務(wù)局申報了個人所得稅,剛才聽別人說還有報表要填寫,是什么表,沒有找到報表的入口。 求教,謝謝!
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進(jìn)項比銷項多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
比如匯繳 我就改一個數(shù)字 也要同步更改嗎?
你好,是的,正規(guī)的做法是需要。
目前報表更正好了。企稅更正的順序,一般是?
你好,從匯算的數(shù)據(jù)開始更正。按時間往后。
老師 還想了解下 那2024年季度企稅預(yù)繳 即2024年Q4 需要更正嗎
你好,這個可以不用了。