您好,是的,就是這么操作的
請(qǐng)問(wèn)老師。勞務(wù)派遣公司都是全開(kāi)的6%的增值稅!如果當(dāng)月,工資沒(méi)確定,可以暫估工資嗎?下個(gè)月沖紅,按實(shí)際的發(fā),然后在開(kāi)票,工資沒(méi)出來(lái),在暫估,在等下月按實(shí)際的發(fā)做成本,沒(méi)發(fā)完的,可以一起暫估做成本嗎?
上個(gè)月暫估的庫(kù)存商品,成本做了結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)月發(fā)票到了,把上個(gè)月暫估的庫(kù)存商品沖掉了 成本這個(gè)月還用不用結(jié)轉(zhuǎn) 成本暫估和實(shí)際有差距
上個(gè)月暫估收入先交了增值稅,這個(gè)月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實(shí)際收入確認(rèn)繳納增值稅,然后又暫估收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表一怎么填?
我上個(gè)月是暫估了銷(xiāo)售收入,這個(gè)月開(kāi)票了要入賬,我先沖銷(xiāo)了上個(gè)月的暫估,然后按發(fā)票金額入賬,但是暫估的和實(shí)際的有差額,如何調(diào)整
前面月份暫估成本,收到發(fā)票后實(shí)際成本單價(jià)比暫估的高,那這種導(dǎo)致暫估的成本比實(shí)際成本少。這個(gè)怎么做調(diào)整
老師,轉(zhuǎn)賬失敗退回后又重新轉(zhuǎn)出成功,前面的一出一進(jìn)可以不做賬嗎?
各位老師,大家好,像合作社這種的賬務(wù),是半路建賬的,比如說(shuō)現(xiàn)在只有銀行存款余額能清晰可見(jiàn),還有合作社成員的股金有數(shù)據(jù),但是是認(rèn)繳的,并不是實(shí)繳的,現(xiàn)在該怎么入手建賬,請(qǐng)那位老師詳細(xì)解析一下,謝謝
老師您好,跨年度補(bǔ)發(fā)工資請(qǐng)問(wèn)怎么繳個(gè)稅?比如7月補(bǔ)發(fā)了2024年10月—2025年4月的工資?
哪些行業(yè)需要用進(jìn)銷(xiāo)存軟件?
老師,個(gè)體戶的銀行分私戶和公戶嗎?
買(mǎi)的車(chē)噴漆這個(gè)發(fā)票可以嘛
老師你好,做成本核算,BOM表也就是材料表,比如生產(chǎn)50個(gè)產(chǎn)品,你們就要做50個(gè)BOM表么?
你好,老師,員工是超左購(gòu)買(mǎi)社保的年齡是不是可以不買(mǎi)社保的
老師連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)元升成一般納稅人是開(kāi)的一張發(fā)票有一部分超過(guò)500萬(wàn)有一部分沒(méi)有算稅費(fèi)是分開(kāi)算稅費(fèi)還是按全部算成一般納稅人的稅率
老師:在銀行去打印的資信證明這些是進(jìn)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
老師,后面應(yīng)付啥明細(xì)?沖紅的
不用,這種紅沖的不用附