是的,就是那樣子的哈
老師,請問這題我的理解正確嗎? 2019.12初 1、應(yīng)收賬款科目余額是借方余額800000,各明細(xì)科目無貸方余額,則說明各明細(xì)科目都為借方余額。 2、再根據(jù)資料三可知:12月初的預(yù)收賬款科目余額里包含預(yù)收賬款-丙公司明細(xì)科目余額40000,不能收回予以核銷后,該明細(xì)科目余額為0。 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目的期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-與應(yīng)收賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備,12.31日資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目期末余額=800000-40000+608600-102400=1266200
老師,你好。在教材的“交易性金融資產(chǎn)“填列說明這一節(jié)中,教材上是這樣說的:該項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“交易性金融資產(chǎn)”科目的相關(guān)明細(xì)科目期末余額分析填列。把我搞暈了,前面老師講的是按總賬科目余額直接填列,這里又出現(xiàn)說按明細(xì)科目余額分析填列。
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版,問往來賬科目:應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款 一級科目結(jié)轉(zhuǎn)上年時(shí)有余額但無明細(xì)賬,今年還可以建二級明細(xì)賬嗎?(就是想對往年的這個(gè)余額進(jìn)行明細(xì)分類)
重分類主要是指財(cái)務(wù)報(bào)表的重分類。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類往來明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
之前的會計(jì)把財(cái)務(wù)軟件刪除了,所以我接手后中間建賬,根據(jù)再早的會計(jì)打印的科目余額明細(xì)表建賬,剛剛完第一個(gè)月的數(shù)據(jù),科目匯總表數(shù)額沒有錯(cuò),為什么明細(xì)表數(shù)據(jù)不對
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
會計(jì)電算化里面,我把科目余額表錄完,總賬科目數(shù)據(jù)自動(dòng)生成嗎?老師
電算化只需要錄入完記賬憑證,其他所有報(bào)表自動(dòng)生成
你好,老師,我用的是金蝶迷你版的軟件,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,軟件沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能,我這個(gè)賬該怎么操作
結(jié)轉(zhuǎn)成本需要自己計(jì)算,手工結(jié)轉(zhuǎn)的,損益科目才是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)