貨物是單獨(dú)供應(yīng)的就要單獨(dú)開貨物的稅目,如果是提供服務(wù)的時(shí)候必須要的配件就可以只開服務(wù)
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
老師,您好,公司現(xiàn)在有一項(xiàng)法律咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)招了加盟商,收取了加盟費(fèi)或代理費(fèi),然后我們給他們提供技術(shù)服務(wù),就是把我們業(yè)務(wù)如何做復(fù)制性的教給對(duì)方,這種情況我們收入的費(fèi)用應(yīng)該按照加盟費(fèi)開票還是按照技術(shù)服務(wù)開票呀
老師,我們公司現(xiàn)在跟客戶簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對(duì)方提供一套設(shè)備。條件是對(duì)方必須要接受我們公司提供的一切服務(wù),比如技術(shù)支持,數(shù)據(jù)維護(hù)等,3年,每年要給我們支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。3年后,這套設(shè)備就送給對(duì)方。(這套公司是直接放到對(duì)方公司的)。我想問的是,我們對(duì)公方直接給對(duì)方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票。那設(shè)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。跟著技術(shù)服務(wù)出去的。按發(fā)貨單,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
我們公司中了個(gè)標(biāo),然后90多萬技術(shù)服務(wù)費(fèi),然后呢 實(shí)際提供技術(shù)服務(wù)的是老板的另一個(gè)檢測(cè)公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務(wù),目前需要給甲方開票,關(guān)于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務(wù)人員是老板檢測(cè)公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
老師,我公司主要是提供信息技術(shù)的服務(wù),簽的項(xiàng)目服務(wù)合同注明開具信息技術(shù)服務(wù)--技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,但實(shí)際上該項(xiàng)目是有提供設(shè)備的,設(shè)置是外購的,如只是開具6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣是不是有納稅風(fēng)險(xiǎn)?我們應(yīng)如何操作?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎