你好,做不了啊。這個不平。是不行的 你至少在未分配利潤這里要有數(shù)。
老師,我有一個問題想麻煩您我們單位之前會計建了新賬套,有些數(shù)據(jù)是從上一套賬上轉(zhuǎn)過來的。比方說,轉(zhuǎn)過來了現(xiàn)金銀行存款50萬,應(yīng)收賬款100萬,預(yù)付賬款50萬,其他應(yīng)付款50萬,短期借款100萬,預(yù)收賬款60萬,其他應(yīng)收款60萬,這樣就出現(xiàn)一個差額,這個差額記在哪個科目?
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師,我請問下,建好賬后老板才拿應(yīng)收賬款期初數(shù)給我,現(xiàn)已做了兩個月賬,請問要如何補錄進(jìn)去呢
老師好,期初數(shù)錄入只有一級科目,沒有二級明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬, 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級科目時候,系統(tǒng)就提示會覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
老師好,期初數(shù)錄入只有一級科目,沒有二級明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬, 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級科目時候,系統(tǒng)就提示會覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
老師,請問做未開票收入的話,小規(guī)模分錄的話,是不是借應(yīng)收賬款,貸主營收入-未開票收入就好,不用貸應(yīng)交-應(yīng)交增值稅把
簡易計稅不得抵扣,以前年度購買汽車的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,汽車已經(jīng)計提折舊完了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的進(jìn)項怎么處理?
老師,我們集體經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)扶持資金,投資給企業(yè),每年分紅,具體的賬務(wù)處理怎么做
一個員工在兩家公司發(fā)工資,第二家在哪里做合并報稅?
老師/:coffee,我們這邊是建筑安裝公司,對外開了3%的專票,銷項稅額是11296.31元,這個稅額可以抵扣進(jìn)項嗎?
公司貸款買車,首付1萬,總價值10萬,怎么做賬,首付1萬怎么做賬,整體怎么做賬
第四問出售債券時,不用借應(yīng)計利息嗎?23年和24年不是有已過付息期尚未收到的利息嗎?
計提工資的時候,跟發(fā)放工資的時候不平,這個怎么計算呢
機關(guān)資本性支出和機關(guān)資本性支出(基本建設(shè))啥區(qū)別?
新能源充電站的折舊年限是多久呢
那應(yīng)該怎么做呢?我從新公司要新開賬,我確實用了金蝶新建賬套,平不了賬。不知道怎么搞。我既要顯示我的預(yù)收客戶的金額,也要顯示應(yīng)收的金額。麻煩老師你給我建議
你好,你可以進(jìn)入到利潤分配未分配利潤里面
好像不行
資產(chǎn)負(fù)債表是平了,但是他的借貸方不平衡,要怎么調(diào)整呢
你好,哪個借貸方不平,你截圖來看下。
老師,麻煩你幫我看下是什么問題,如何調(diào)整
光看這個確認(rèn)不了。 你要先用資產(chǎn)負(fù)債表做一個平衡的數(shù)據(jù),然后再錄入起初。
好像資產(chǎn)負(fù)債表是平的
你好,你這個不對,不平了。你看2個圖右邊的數(shù)據(jù)。
那應(yīng)該怎么調(diào)呢
你好,老師只看到數(shù)據(jù)不平,不知道是哪些數(shù)據(jù),怎么來的,沒辦法確定該怎么調(diào)。
老師,我現(xiàn)在就是把我的應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,只建一個科目,就是應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,如果是預(yù)收或預(yù)付,就記到應(yīng)收應(yīng)付的貸方,借方,可以嗎?是不是正確的呢
你好,可以的。操作沒問題。
但是系統(tǒng)提示我不平衡,不知道我哪里操作錯了,老板幫我診斷下
你將你的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來
老師,你幫我看下
我還以為你是真的只有一開始說的,2,3個科目有余額 這樣的話,老師是沒辦法知道了。而且你是年初數(shù)對不上,你可以先計入其他流動資產(chǎn)或者其他流動負(fù)債先掛著差額。
我是從一個新開始重新盤點,重新建賬,只只有當(dāng)期的余額,年初的我不知道,怎么半
你好,是啊。因為沒有之前的賬,所以肯定會有差額的,一般這種差額都是計入到利潤分配未分配利潤。 或者你先掛在上面說的其他流動負(fù)債,其他流動資產(chǎn)里面。