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建筑行業(yè)6月異地預(yù)繳增值稅,發(fā)票也開了,7月申報(bào)6月增值稅時(shí),想抵減這個(gè)稅額,附表四抵減填了,主標(biāo)表28欄也填了,為什么申報(bào)不過去,強(qiáng)制異常,還需要填哪里,還是需要先核銷才能申報(bào)

2025-07-18 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 11:25

它上面提示什么?正常這樣是可以體檢的

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齊紅老師 解答 2025-07-18 11:25

它上面提示什么?正常這樣是可以的

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同學(xué)你好,很高興為你解答,你的理解是正確的
2022-03-13
對(duì)的,是的,附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫,然后主表28行里面填寫。
2023-04-28
你好,你在3月10日才在外地預(yù)繳,數(shù)據(jù)可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的
2021-03-12
同學(xué)你好 本期實(shí)際抵減,“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”,也需要填寫的
2022-11-13
現(xiàn)在申報(bào)11月的,那你這個(gè)預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會(huì)提示配比不通過的。
2022-12-14
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