你好,你多交了才能退稅。
老師,您好!那個稅務(wù)異地預(yù)繳,所屬期是2021.1月的沒去預(yù)繳,工程地說要按正確所屬期預(yù)繳,然后回公司所在地去更改報表,退稅,這樣子很麻煩,有沒有什么更好的解決辦法
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營稅務(wù)機關(guān)月底申報納稅的時候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請問老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老師,請問我們是建筑工程公司,所以會出現(xiàn)在外地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅的情況,這樣的話我預(yù)繳的稅怎么寫分錄呢,因為我的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,謝謝
老師您好!建筑施工企業(yè),收尾款時,沒有在外地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅,但在企業(yè)所在地一起繳納了?,F(xiàn)在需要核銷外經(jīng)證,這種情況要怎么處理?
老師,下午好!我們是建筑施工企業(yè),外地工程有預(yù)繳的稅款,由于工程未完工,上年度預(yù)繳的企業(yè)所得稅未用完,也就是有剩余?,F(xiàn)在年度匯度,需要退稅,老師,怎么辦?如何退稅?會產(chǎn)生什么后果?如果不想退,怎么處理?急!
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
不多交是不能退嗎,有人說國企可以退預(yù)繳的增值稅,有這個政策嗎?謝謝
你好這個你要問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。 沒有統(tǒng)一的稅務(wù)局的文件。
是不是就是當(dāng)?shù)囟悇?wù)為了招商引資,做出來的稅費返還呢?
你好,這個是有可能的。
老師,您覺得還有哪些可能退稅呢?
你好,要么就是多交了,要么就是當(dāng)?shù)赜袃?yōu)惠政策。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。