您好 因?yàn)橛蓄A(yù)繳申請(qǐng)退稅沒(méi)事的哈 請(qǐng)問(wèn)大概要退多少金額 如果不想退稅的話 那就2023年少結(jié)轉(zhuǎn)成本 增加利潤(rùn) 多交企業(yè)所得稅 這樣就可以不退稅 等2024年的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
老師,關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會(huì)有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會(huì)有什么后果(針對(duì)同一項(xiàng)目);3、如果上家公司A公司沒(méi)辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對(duì)同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣,如果沒(méi)有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣?
老師,我們是建筑企業(yè)19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是22年在項(xiàng)目所在地預(yù)交了4萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損了,要退預(yù)交的企業(yè)所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因?yàn)橐恢碧幱谑┕顟B(tài),又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結(jié)算和計(jì)量。
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說(shuō)下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬(wàn),4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來(lái)的是去年虧損22萬(wàn),現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
老師,分公司企業(yè)所得稅匯算清繳總公司分配下來(lái)有退稅,實(shí)際上退稅原因是由于總公司異地工程預(yù)繳稅款產(chǎn)生的,這種情況分公司要申請(qǐng)退稅么,如果要退稅理由怎么填,我看電子稅務(wù)局的界面一定要上傳企業(yè)所得稅完稅憑證附件的
老師,我想問(wèn)一下,有個(gè)客戶(hù)一次性打了100多萬(wàn),我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類(lèi)的,如果開(kāi)票100萬(wàn)*1.01=1萬(wàn)的稅,所得稅100減去成本那也要交,5萬(wàn)少一點(diǎn),然后怎么合理合法少交增值稅稅,比如預(yù)繳按季度,一下成本卻沒(méi)有那么多,怎么讓預(yù)繳企業(yè)所得稅少預(yù)繳,雖然匯算清繳可以按年的成本,可是季度預(yù)繳按季預(yù)繳,多預(yù)繳了,年度匯算清繳成本增加,那么到時(shí)候退稅怕查賬,怎么合理合法避稅呢
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
老師,賬上還有2023年預(yù)繳的17000元所得稅未用。因?yàn)楣こ涛唇Y(jié)束嗎。說(shuō)實(shí)話,我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),想放在2024年工程結(jié)束時(shí)再用,可是今天匯算,發(fā)現(xiàn)有退稅,不敢往下做了,希望老師指教。
退稅17000的話 應(yīng)該沒(méi)什么大問(wèn)題的 因?yàn)榻痤~不大 如果您實(shí)在不想退 就按我說(shuō)的?2023年少結(jié)轉(zhuǎn)成本 增加利潤(rùn) 多交企業(yè)所得稅 這樣就可以不退稅??2024年的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
也就是說(shuō)2024年一季度申報(bào)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)成本,虧損。我們2014年一季度也預(yù)繳了。這個(gè)有影響嗎?
您匯算清繳的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn) 不是一季度哈 這樣年度就不需要退稅 一季度也是異地預(yù)繳的 對(duì)么
是的,我們現(xiàn)階段只是預(yù)繳。估計(jì)年底工程完工了,就可以結(jié)算了。
那您先按照我說(shuō)的做匯算清繳 2024的結(jié)算了再看
老師,我還是不明白,匯算時(shí)調(diào)增利潤(rùn),多繳稅,年度不需要退稅了。那扺了的這些稅款,2024年還在賬上,還可以用嗎?
不可以用了 因?yàn)橐呀?jīng)抵了利潤(rùn)的所得稅了 但是您2024年的成本就多了 利潤(rùn)減少 就可以少交稅 不然您就要退稅 17000金額不大 申請(qǐng)退稅一般沒(méi)什么大問(wèn)題?
2024年一季度申報(bào)時(shí),做了虧損。合適嗎?
?2024年一季度申報(bào)時(shí),做了虧損 可以的啊
老師,一季度預(yù)繳的稅款也未用,等工程結(jié)束時(shí)再用,對(duì)嗎?
老師,在退稅和調(diào)增利潤(rùn)之間,選擇哪個(gè)不會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?希望老師指教。
一季度預(yù)繳的稅款也未用,等工程結(jié)束時(shí)再用,對(duì)的 調(diào)增利潤(rùn)?不會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,不好意思我還是不明白,再問(wèn)一下。2023匯算調(diào)增利潤(rùn)扺的稅款2024年不能再用了。需要做賬務(wù)處理嗎?關(guān)健賬上還顯示所得稅有余額。如何財(cái)務(wù)處理?謝謝老師?
您現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅有借方余額 對(duì)么
是的,老師。
那您匯算清繳有利潤(rùn) 就要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅啊 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是需要把匯算多計(jì)利潤(rùn)后扺的剩余所得稅做計(jì)提嗎?
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這樣寫(xiě)分錄計(jì)提就好了