你好,剩余科目對沖,你是指什么和什么對沖呢? 對沖完利潤為0,不太正常的
老師:單位處理一個(gè)固定資產(chǎn),價(jià)值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計(jì)提折舊1000,剩余賬面價(jià)值7000,出售的時(shí)候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個(gè)問題是 ,這7000,我申報(bào)了無票收入,但是生成的報(bào)表里面,這7000沒有在利潤表反應(yīng),因?yàn)槲以谫~上是平進(jìn)平出,沒有利潤,稅金支出是虧損的。請問該如何處理?
老師:單位處理一個(gè)固定資產(chǎn),價(jià)值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計(jì)提折舊1000,剩余賬面價(jià)值7000,出售的時(shí)候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個(gè)問題是 ,這7000,我申報(bào)了無票收入,我這么申報(bào)對嗎?我這屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)處置損益為零,是不是不需要做無票收入啊
之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個(gè)不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來填寫申報(bào),還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
老師 我現(xiàn)在給一個(gè)個(gè)體戶的連鎖店做內(nèi)賬 他們賬除了利潤 應(yīng)收應(yīng)付和庫存都是錯(cuò)的 甚至有發(fā)生都沒有做賬 之前就只管利潤 其他科目都沒有去核對過 在亂做 我把之前的應(yīng)付賬款用銀行存款沖為0 因?yàn)閼?yīng)付賬款很多供應(yīng)商都沒做賬 而銀行存款是一個(gè)虛擬賬戶 現(xiàn)在 要錄入真實(shí)的應(yīng)付賬款和供應(yīng)商 這時(shí)候我借方是什么呢?庫存商品嗎?
老師好!平時(shí)實(shí)際業(yè)務(wù)中有平凡的客戶對我們的,以及我們對供應(yīng)商的各種扣款,如何做賬務(wù)處理,平時(shí)業(yè)務(wù)或采購就給一張扣款單給我。針對客戶,有時(shí)開了紅沖發(fā)票,有時(shí)客戶不允許就未開紅票,直接被扣款;供應(yīng)商也同樣,有的供應(yīng)根據(jù)扣款減去開票金額或紅沖,有的供應(yīng)商可能未紅沖也未減去開票金額。 之前我都是簡單的放在營業(yè)外收/支里面,沖對應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付,但總覺得不太合適。與企業(yè)所得稅里面的營業(yè)外收/支明細(xì)科目不好對應(yīng), 不知道企業(yè)所得稅申報(bào)表中的收入/支出明細(xì)表中圈出的這兩項(xiàng)主要填寫什么內(nèi)容,是否可放這種對供應(yīng)商扣款收入和被客戶扣款支出
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。?/p>
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?