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老師,企業(yè)注銷法人掛賬其他應(yīng)收款100多萬,賬上有實(shí)收資本

2025-07-18 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-18 10:39

您好,其他應(yīng)收款,要么做分紅,要么轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,但不能抵稅

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快賬用戶2627 追問 2025-07-18 10:44

法人欠款可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-18 10:45

是的,相當(dāng)于是壞賬,收不回來

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齊紅老師 解答 2025-07-18 10:45

不能抵稅,要調(diào)增的

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快賬用戶2627 追問 2025-07-18 10:59

賬上實(shí)收資本怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-18 11:01

賬上有錢就退給法人就可以,沒錢就不用管

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快賬用戶2627 追問 2025-07-18 11:05

資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不用清零嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-18 11:07

不用,清不了0的,未分配和銀行存款肯定有數(shù)字

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同學(xué),你好 其他應(yīng)收賬款-法人有100萬,是法人需要還給公司100萬嗎?
2023-04-26
您好,如果注冊資本沒有實(shí)際出資可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本處理
2024-04-14
同學(xué)你好,所有往來科目全部轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”科目里就可以了
2020-08-06
做減資變更就可以的
2025-03-23
你好,轉(zhuǎn)增實(shí)收資本這個(gè)最好
2023-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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