也可以做 做成本 但是嚴(yán)格來說對方是虛開
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認(rèn)收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險的方法嗎?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?
老師您好,我單位主要給企業(yè)提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù),請問我們外聘的老師在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)(已開具6%的專用發(fā)票),我方是否能夠抵扣進(jìn)項稅。雙方合同約定由企業(yè)支付總培訓(xùn)費(fèi),我方承擔(dān)老師的各項支出。
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)保科技、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計,園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
老師,我公司是培訓(xùn)行業(yè),簡易計稅的,開3%的票,原本考一個證書收300塊,但是為了方便有些企業(yè)報銷,我們給學(xué)員組織起來,去酒店那里培訓(xùn),提供食宿所以收學(xué)員500一個證書(200是食宿費(fèi)),我們給學(xué)員開的是培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,500(3個點(diǎn)的),但是我們從酒店那里開的住宿費(fèi)(6個點(diǎn))和餐費(fèi)的發(fā)票(1個點(diǎn)),這樣會有什么風(fēng)險嗎?我們把住宿費(fèi)和餐費(fèi)都入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
老師 我想問一下 一般納稅人的公司 如果再注冊個分公司 分公司稅務(wù)登記能注冊成小規(guī)模納稅人嗎
2020-2024年預(yù)提廠租100萬,借:費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款廠租100,這些預(yù)提費(fèi)用沒有開票付款,2025年需要補(bǔ)稅,如何做賬務(wù)處理?
;老師,去稅務(wù)局問一個公司的電話,稅務(wù)會給嗎
關(guān)于個體戶需要申報個人所得稅嗎?還是申報個人經(jīng)營所得?
請問個人借給企業(yè)錢,沒有利息合理嗎?
老師,請問檢測公司來了發(fā)票了勞務(wù)費(fèi),增值稅是填入“貨物及勞務(wù)”,還是“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”??
老師。股東實繳資本出資,二月份打了5筆,我是分批在信用公示系統(tǒng)填。還是可以以最后一個日期匯總填報????
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候走哪個分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費(fèi)到結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個稅不計提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個月申報的個稅是我代墊的 這個怎么做賬務(wù)處理呢?
他們是學(xué)院里內(nèi)部的賓館,沒有住宿這一項,這對我們是否有影響
有 虛開發(fā)票你們是沒法抵扣的
我們是事業(yè)單位
抵扣所得稅 你們不需要交?
所得稅怎樣抵扣呢?
做出版成本 減少利潤 根據(jù)利潤交
如果對方給我們開的是住宿服務(wù),可以做出版成本?
住宿費(fèi)可以做成本的
技術(shù)服務(wù)不可以嗎,
你們實際發(fā)生的技術(shù)服務(wù)嗎 什么技術(shù) 他和你的培訓(xùn)一樣的嗎