你不是計提了5000,支付50000就平了哈,為啥還有余額?
您好老師! 我20年1月份發(fā)放的19年12月份工資和19年度獎金超過了5000元,現(xiàn)在個稅申報怎么報
您好,老師,我2022年12月計提的工資是16萬,但我第二年2023年1月份實際發(fā)放的工資是24萬,匯算時工資怎么填了
你好老師,2023年1月到12月計提工資,能不能都發(fā)放了,個稅上1月到12月的工資是與應付職工薪酬借方一致嗎?
老師,12月入職的員工,專項扣除房租到23年12月,24年1月份沒有專項扣除信息,我們12月工資是1月份發(fā)的,12月工資表專項扣除扣了1500元房租,2月申報1月份發(fā)的12月工資的個稅與工資表不符,導致實發(fā)工資不/樣,該怎么辦好呢?多謝了
老師,請問下去年11-12月工資今年1-2月發(fā)放時,發(fā)現(xiàn)多計提了5000的工資,怎么做分錄沖回呢?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風險 中的系統(tǒng)風險還是非系統(tǒng)風險?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復利現(xiàn)值指數(shù)
有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計上不用攤銷,而在稅法上需要進行攤銷。那就會需要在當期所得稅中進行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當期所得稅會減少嗎,然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費用也就是,那這個調(diào)減的金額和遞延所得稅費用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復了嗎?到時候這個遞延所得稅負債轉(zhuǎn)回的時候,那本期這個當期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設我這個月就是車間的一些制造費用呀,然后一些電費、水電費呀,這些七七八八的車間的一些。費用一個月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個工時上面去,是是除以30天再除以24個小時嘛。
老師,一般納稅人認證發(fā)票的步驟: 一個老師說:點擊“我要辦稅”→稅務數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務。另一個老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(老師,兩個老師的步驟不一樣,是因為兩個不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個公司運輸了一批貨物,當時談的是不含票的價格!今天他們財務突然打電話說讓我們補開發(fā)票,我不開,合法嗎?
老師您好,購入需經(jīng)過安裝設備,安裝后投入使用,請問在建工程轉(zhuǎn)固都需要哪些資料
老師,公司租個人的商業(yè)房子,租金6萬,房產(chǎn)稅需要交多少?沈陽的
計提是在24年計提 25年發(fā) 導致25年借方有余額
計提在貸方,支付在借方就平了哈,查一下你做的賬