你還是按上游一樣的開稅率
老師,您好!我們是一家監(jiān)控設(shè)備硬件及服務(wù)公司,前期主要業(yè)務(wù)是提供設(shè)備硬件以及搭配的軟件服務(wù),我們找A公司幫我們進(jìn)行監(jiān)控設(shè)備安裝,A公司開具9個點的發(fā)票給我們,我們與門店簽訂的是監(jiān)控硬件(13個點)與服務(wù)銷售合同(6個點),我司對外開票的時候,需要再區(qū)分9個點的安裝和13個點的硬件嗎?還是全部按照13個點來開具就可以呢?
老師,我們是代理商,上游給我們開發(fā)票的明細(xì)是設(shè)備和軟件,我們按著合同給我們甲方定的是設(shè)備,軟件沒在開票范圍內(nèi),價格包含了,這樣可以嗎,我們按合同開還是按我們進(jìn)項開
老師,您好!我司是銷售機械設(shè)備的公司,現(xiàn)和廠家買了一臺農(nóng)用機械*農(nóng)用挖掘機,對方開票給我是稅率9%,請問我賣給客戶也是按稅率9%開票嗎?還是13%呢?
老師,一份合同上既有設(shè)備銷售,又有安裝改造設(shè)備,可以一起開成13個點的嗎?還是說只能分開開?貨物是貨物,改造是改造
設(shè)備工程公司(云南這邊的公司)銷售了空調(diào)設(shè)備及安裝,是不是開票只能設(shè)備開設(shè)備,安裝開安裝?還是可以直接開安裝就可以了,設(shè)備為13%安裝為9%
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價??? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?
如果說我們后續(xù)自產(chǎn)的設(shè)備軟硬件本身沒有區(qū)分,是不是需要從高13%;另外一方面如果軟硬件拆分,有拆分標(biāo)準(zhǔn)嗎
沒有拆分標(biāo)準(zhǔn)的。只是設(shè)備銷售價不能低于進(jìn)價