如果不申報(bào)無票收入有風(fēng)險(xiǎn),正常申報(bào)了無票收入就沒有風(fēng)險(xiǎn),你正常交稅沒有風(fēng)險(xiǎn),不管多少金額
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報(bào)稅,開工后收進(jìn)度款,開發(fā)票,次月申報(bào)納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅;但實(shí)際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣,不按規(guī)定申報(bào)萬一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn),這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
師請(qǐng)問下原來會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報(bào),然后他說把原來那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請(qǐng)指點(diǎn)
就是我想問一下,就是我現(xiàn)在接著這個(gè)那個(gè)公司就是裝修公司,嗯,他那個(gè)一直都沒有記過賬,然后他現(xiàn)在想從那個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們?cè)瓉砟莻€(gè)公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過過什么,反正是他一直沒有記賬,他這公司也開了好多年啦,原來就是一個(gè)空殼公司,啥也沒有干,然后最近干開實(shí)體啦,然后。嗯,他這個(gè)賬怎么記呀,我怎么開始建賬呀,我都我都感覺都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個(gè)散戶,就是跟個(gè)人裝修的,你這個(gè)也沒有收入話開就那種無票收入,嗯,就都是做一些這種無票收入可以嗎?如果多了的話,無票收入稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀。
公司箱包制造業(yè),本年申報(bào)收入400多萬,其中無票收入150萬,本人11月接手工作后了解到無票收入之前會(huì)計(jì)都沒有申報(bào),對(duì)方客戶私卡打到老板賬上,出不入賬導(dǎo)致庫存虛大近100萬,該如何消化庫存,補(bǔ)報(bào)收入的話這個(gè)收入增長比例多少是在合適范圍,另外12月收入75萬其中無票收入占比1/4,如果每個(gè)月無票申報(bào)的金額很大的話會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警,占多少比例合適,我是全部開出來對(duì)對(duì)方客戶有沒有什么影響,該怎么規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。非常感謝老師給與
老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來入成本嗎,沒有發(fā)票可以嗎?
支付社保分錄怎么寫?
體育公司銷售培訓(xùn)課程,若是員工子女報(bào)培訓(xùn),可打八折。應(yīng)該視同正常的商業(yè)折扣按折扣后金額計(jì)算繳納增值稅嗎?還是需要把折扣的金額納入職工福利費(fèi),按全額計(jì)算增值稅呢。有什么注意事項(xiàng)如何記賬
老師,為什么不能用一般借款的資本化利息費(fèi)用之和呢? 400*5%*9/12+1600*5%*4/12+800*7%*4/12
為什么關(guān)于以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債處置時(shí)的分錄,書本和課堂講的不一樣啊
這個(gè)月招聘的特少,我剛剛上網(wǎng)上找工作,發(fā)現(xiàn)客服工作都那么難找,還要接受上夜班,試崗期沒工資,生活也太難了
老師這道題選項(xiàng)D為什么是正確得
您好 老師 非盈利機(jī)構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)站 給員工發(fā)工資 會(huì)計(jì)科目怎么做 謝謝
本票種類有銀行本票和即付本票么
您好 老師 非盈利機(jī)構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)站 給員工買社保 會(huì)計(jì)科目怎么做
哦哦,謝謝老師,要不嚇壞我了,還以為無票收入報(bào)多了,不該報(bào)呢,我從今年1月到6月累計(jì)申報(bào)了40萬的收入,一共交了1500的個(gè)稅,那我就按照我的想法繼續(xù)這么報(bào)吧
申報(bào) 查帳征稅的嗎
對(duì),改查賬征收了,
那你看一下,你的利潤是這么多吧,還有,你老板有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除的話,也可以扣除。但是,這個(gè)專項(xiàng)附加扣除得是匯算清繳的時(shí)候才能扣除。還有一個(gè)投資者扣除費(fèi)用一個(gè)月是5000,都扣除了的話可以。
老師,您看我這么報(bào)可以么,我就是糾結(jié)報(bào)不報(bào)無票收入,因?yàn)槲铱瓷磉吅枚嗳?,都沒報(bào),尤其是代賬公司,但是我想著如果不報(bào)的話,也不合理,而且?guī)齑鏀?shù)和其他應(yīng)付款的余額越來越大了,到最后我怕會(huì)風(fēng)險(xiǎn)更大
不申報(bào)才有風(fēng)險(xiǎn),你這種申報(bào)了沒有風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)個(gè)體戶是去年改的查賬,然后老板的利潤也差不多是這樣,去年我基本都按虧損報(bào)的,但是我感覺要是總是一直虧損,不太合理,一年的營業(yè)額大概7.8十萬到100萬吧,總是虧損不太合理,所以今年我就想著和老板說交點(diǎn)稅。他那個(gè)5000的減除費(fèi)用在其他單位報(bào)工資時(shí)扣了,那我讓老板明年改成在個(gè)體戶這邊扣,還能少預(yù)繳點(diǎn)稅款。老師,那要是在匯算時(shí)扣除了6000的減除費(fèi)用和附加扣除以后,如果產(chǎn)生退稅的話,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,退稅會(huì)查賬么
最好不要退,你可以先暫估費(fèi)用,別讓他退,不能保證肯定沒有問題。之前是不查,但是不能保證明年也不查。
哦哦,就是說可以先暫估費(fèi)用季度申報(bào)時(shí),少預(yù)交或者先不預(yù)交,對(duì)么老師,老師還有 就是他家的房租租金,沒開發(fā)票,我是調(diào)增還是等以后一旦查到,再補(bǔ)開發(fā)票交房產(chǎn)稅之類的呢,我去年是調(diào)增了
對(duì)的是的,是這么做的。