可以的,沒問題的哈
老師 我們是小規(guī)模 這個發(fā)票是我開給對方的 但是 我就是一個季度開一次可能 就是6月份可能包含三個月的都集中開在了6月份 可能4月份的客戶的發(fā)票我沒開 我都開在了6月份 那我可以把這個發(fā)票貼到4月份后面嗎
老師 我們是小規(guī)模 這個發(fā)票是我開給對方的 但是 我就是一個季度開一次可能 就是6月份可能包含三個月的都集中開在了6月份 可能4月份的客戶的發(fā)票我沒開 我都開在了6月份 那我可以把這個發(fā)票貼到4月份后面嗎
現(xiàn)在個體戶和小規(guī)模納稅人一個月能開多少發(fā)票?一個季度可以開多少?如果我這個季度的額度全部放在三月底開可以嗎?
老師,小規(guī)模季報,新公司10張憑證左右,可以全部放到一個月做么,業(yè)務(wù)發(fā)生在不同月份,一個季度做一次報表用設(shè)置三個月么
老師好,請問我們公司季度申報一次增值稅。1月份個稅手續(xù)費做賬了銷項,是不是在3月份申報的時候申報?又因為沒有其他收入,所以按照小規(guī)模季度30萬不交稅,到時候也不會實繳這個錢?那這個月做的應(yīng)交稅費這個科目,3月份放到哪里?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師 個體戶繳納的經(jīng)營所得稅 計提分錄也是借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅嗎
經(jīng)營所得: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 交稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個稅 貸:銀行存款
這怎么這么多科目?
經(jīng)營所得: 借:所得稅費用-生產(chǎn)經(jīng)營個稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個稅 交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營個稅 貸:銀行存款
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
老師 個體戶申報經(jīng)營所得的成本費用都可以填利潤表的那幾項進去
營業(yè)成本 稅金及附加 銷管財 營業(yè)收入 營業(yè)外支出?
生產(chǎn)經(jīng)營申報: 收入總額=營業(yè)收入%2B營業(yè)外收入, 成本費用=期間費用%2B稅金及附加%2B營業(yè)外支支出 收入總額-成本費用 =利潤總額
那我二季度報錯啦 等三季度的時候這樣申報可以吧 因為這個是累計的 不用更正吧
稅金及附加算費用嗎?
?倒推哈:收入總額-利潤總額=成本費用? 按本年累計填報