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老師好,請問我們公司季度申報(bào)一次增值稅。1月份個(gè)稅手續(xù)費(fèi)做賬了銷項(xiàng),是不是在3月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)?又因?yàn)闆]有其他收入,所以按照小規(guī)模季度30萬不交稅,到時(shí)候也不會(huì)實(shí)繳這個(gè)錢?那這個(gè)月做的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,3月份放到哪里?

2025-02-06 09:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-06 09:14

一個(gè)季度申報(bào)一次,應(yīng)該是在四月份申報(bào)第一季度的 不需要繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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一個(gè)季度申報(bào)一次,應(yīng)該是在四月份申報(bào)第一季度的 不需要繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2025-02-06
你好可以的,晚點(diǎn)申報(bào)
2025-01-30
9月就可以做這個(gè)減免稅分錄的
2020-10-23
您好,是的需要全額繳納增值稅
2024-08-20
您好,7月份,這個(gè)是需要做借:營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01? ? 因?yàn)?月份結(jié)轉(zhuǎn)完,有一個(gè)金額
2024-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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