可以抵扣進(jìn)項的,贈送的時候要體現(xiàn)銷項稅
送客戶禮品開的專票,進(jìn)項可以抵扣嗎?
過節(jié)了送給客戶的禮物白酒取得了專票可以抵扣嗎? 送給員工的月餅記入什么費用。取得專票可以抵扣嗎?
老師,建筑公司年底給客戶送禮買的禮品,可以抵扣進(jìn)項嗎?沒有專票
老師 我們買的禮品送客戶取得的專票,進(jìn)項能抵扣嗎
節(jié)假日給客戶送禮做在業(yè)務(wù)招待費,取得的專票進(jìn)項可以抵扣嗎?
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
老師,你好,課程怎么后臺暫停時間,什么時候?qū)W什么時候開通
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,今天邀請了10多家個體工商戶門店的客戶到一個產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀,客戶的消費大多都算是個體工商戶門店收入,客戶大概有280個人,伙食費、住宿費、禮品和租大巴車費用又都是我們公司支出,這個做賬呢
請問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電?
體現(xiàn)銷項稅?
1、采購 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
那可以購進(jìn)時直接不抵扣進(jìn)項嗎,這樣就不做銷項了
不可以的,贈送本身就要視同銷售的
那福利費也是視同銷售嗎,還是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
購入的商品做福利費不視同銷售,直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那取得的餐費專票,用于招待,是視同銷售還是進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢
餐飲接待直接不抵扣勾選