不可以,必須紅沖再重新開(kāi),不影響6月份交稅。6月份還是按照你6月份開(kāi)的發(fā)票,它影響7月份的。
老師6月份開(kāi)的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)8月份重新開(kāi)票,開(kāi)紅字發(fā)票后,6月份我公司開(kāi)給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來(lái)給我們是嗎?新開(kāi)的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
我們給B公司開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已抵扣、現(xiàn)在這張票要重開(kāi),對(duì)方單位給我們開(kāi)了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表, 那我是不是就可以開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái),然后開(kāi)一張正的就可以了?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,5月份開(kāi)了一張1個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票,已在6月沖紅,現(xiàn)在報(bào)5月份的稅,附表一數(shù)據(jù)帶不過(guò)來(lái),該如何填報(bào)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,5月份開(kāi)了一張1個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票,已在6月沖紅,現(xiàn)在報(bào)5月份的稅,附表一數(shù)據(jù)帶不過(guò)來(lái),該如何填報(bào)稅?
我們5月底開(kāi)出的有一張銷(xiāo)售發(fā)票,現(xiàn)在說(shuō)單價(jià)錯(cuò)了,需要紅沖,重開(kāi),5月的稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在6月份,可以把這張發(fā)票紅沖,再重開(kāi)嗎?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么