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研發(fā)部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、勞保費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、勞保費(fèi)能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎

2025-07-16 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 14:50

你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),你入了研發(fā),也不能加計(jì)稅前扣除。

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快賬用戶8941 追問 2025-07-16 14:52

勞保 勞務(wù)可以對吧

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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:53

你好,這個正常是可以的。

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快賬用戶8941 追問 2025-07-16 14:54

交通費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:54

你好,這種可以的了。

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快賬用戶8941 追問 2025-07-16 14:56

老師 我們這個研發(fā)之后形成的固定資產(chǎn) 是不是也可以折舊攤銷 加計(jì)扣除

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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:57

你好,是可以的。但是只能一次加計(jì)扣除 不能一開始加計(jì)扣除了,然后形成了固定資產(chǎn),又加計(jì)扣除

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快賬用戶8941 追問 2025-07-16 14:58

具體怎么操作 沒明白您說的意思

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快賬用戶8941 追問 2025-07-16 14:58

您說的意思是 形成固定資產(chǎn)之后 按照年限正常折舊 每年加計(jì)這個對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:59

你好,就是你做研發(fā),形成固定資產(chǎn)的,在固定資產(chǎn)折舊的時候加計(jì)扣除。

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快賬用戶8941 追問 2025-07-16 16:23

高新企業(yè)所得稅超300萬按照什么稅率繳納企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-07-16 16:24

你好,這個你選高新就是15%了

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快賬用戶8941 追問 2025-07-16 16:26

可是我看報(bào)表企業(yè)所得稅報(bào)表里面沒有體現(xiàn)15%稅率啊

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齊紅老師 解答 2025-07-16 16:32

你好,你這個是需要去申請的

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你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),你入了研發(fā),也不能加計(jì)稅前扣除。
2025-07-16
您好,同學(xué),計(jì)入管理費(fèi)用
2023-09-12
你好,可以做到研發(fā)支出來
2023-11-03
同學(xué),你好。研發(fā)部門發(fā)生的招待費(fèi)不可以入研發(fā)支出費(fèi)用化。稅務(wù)認(rèn)可的研發(fā)費(fèi)用范圍也不包括業(yè)務(wù)招待費(fèi).
2021-01-04
你好, 可以的,可以記入研發(fā)支出…費(fèi)用化支出
2021-01-04
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