你好是的,這個(gè)是自己填寫申報(bào)。

老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開始,每個(gè)月15號之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過納稅號跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
老師,最近遇到一個(gè)比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個(gè)客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的),由于我忙就把它交給了個(gè)事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了,因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時(shí)卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅,以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個(gè)問題嗎?
老師你好 最近遇到一個(gè)比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個(gè)客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的),由于我忙就把它交給了個(gè)事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了,因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時(shí)卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅,以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個(gè)問題嗎???
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號文件,要求報(bào)送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送表,平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這些表是需要企業(yè)自己報(bào)送到稅務(wù)局,還是說就是各個(gè)電商平臺(tái)會(huì)自動(dòng)推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致?會(huì)不會(huì)比對?怎么可以解決這個(gè)問題。比如我先申報(bào)了稅,平臺(tái)后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
老師,你好,請教下跨境電商,增值稅報(bào)了免稅收入,要怎么記賬呢
請問公司幫員工承擔(dān)了社保怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我們用的金蝶云星空系統(tǒng),如何看系統(tǒng)是采用先進(jìn)先出法還是加權(quán)平均發(fā)計(jì)算成本的?
老師,出口貨物丟失,收到貨代賠款怎么做賬?
法人在我公司開工資,可以不給他交社保嗎?他自己在社會(huì)上交,這樣可以嗎?
稅務(wù)局下發(fā)的要求企業(yè)在60日內(nèi)取得相應(yīng)成本發(fā)票的那個(gè)文書,哪位老師有樣本,可以發(fā)給我一個(gè)嗎(要真的不要ai的)
老師 銷售蔬菜的公司 小規(guī)模 開的發(fā)票是免稅的 這種季度用控制在30萬嘛
請問老師:單位員工講解單位的博物館,單獨(dú)發(fā)給員工的現(xiàn)金800元,放到宣傳費(fèi)核算了。沒有發(fā)票這個(gè)可以的對吧。只要800元合并到工資申報(bào)個(gè)稅就成對么
你好老師,支付的標(biāo)書費(fèi)用,對方暫時(shí)還沒給開具專票,這種情況先怎么處理
老師你好 請問 股東多打了投資款,實(shí)收資本大于注冊資金,請問能退回嗎? 要怎么處理


那比如老師后期要填寫的收入什么的,訂單完成了,但是到賬有延遲,是按照到賬后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎
你好,一般是確認(rèn)收貨的時(shí)候H,按收貨的金額申報(bào)。
就是按照訂單完成是吧,但是資金沒有收到呢,像淘寶沒辦法直接導(dǎo)出他的完成金額和退貨金額,這個(gè)只能在對應(yīng)后臺(tái)支付寶提取啊
你好,這個(gè)正常是在系統(tǒng)里面已經(jīng)有了,只是沒有支付到你們對公賬戶
不不,老師你沒明白我意思,比如淘寶哈,他是有個(gè)店鋪的,但對應(yīng)的資金流是到后端的支付寶的,是這樣的,確認(rèn)收貨后呢,一般不一定及時(shí)到支付寶賬戶,平臺(tái)會(huì)延遲
你好,你可以先掛在賬上。跟應(yīng)收款類似。
我們一般都是根據(jù)后臺(tái)到賬入賬,沒有掛應(yīng)收的
你好,你可以掛著。有這個(gè)要求就建議掛著更合適。
那比如我們6.30今天收貨完成1000,7.1號才到賬收到款,那我7月份申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候就得報(bào)1000是嗎,但是收入我肯定不能報(bào)這1000吧
你好,正常對方確認(rèn)收貨了,你就要確認(rèn)收入了。你可以問下你的管理員,看他的要求。
那老師比如我們是做教育插畫的,就是教人網(wǎng)上畫畫的,我們這樣的是賣網(wǎng)課的,正常是按照學(xué)習(xí)進(jìn)度確認(rèn)收入對吧
可以的,可以按這個(gè)方式
那老師這樣就和提報(bào)的平臺(tái)收入不符了,應(yīng)該沒事吧
你好,這個(gè)一般沒什么關(guān)系。
啊,正常提報(bào)的收入確認(rèn)收貨了,不就應(yīng)該確認(rèn)收入了,正常不是應(yīng)該對起來的吧,我這個(gè)對不起來應(yīng)該沒事吧,就是提報(bào)的訂單收入是按照確認(rèn)收貨后提報(bào)吧,不是按照只要下單了就算訂單收入吧
你好,這種服務(wù)的,沒問題的。按權(quán)責(zé)發(fā)生制。
嗯嗯好的謝謝老師,那讓提報(bào)的訂單收入是按照發(fā)貨后就算還是確認(rèn)收貨后呢
你好,一般是確認(rèn)收貨。因?yàn)檫@時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)才轉(zhuǎn)移