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老師,稅務來檢查加油站,23年我們進了12萬的水是拿來送的,但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請問我們應該怎樣做分錄呢?

2025-07-16 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-16 08:58

你好,這個按稅法確實需要視同銷售。 這個月銷售費用貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 09:01

當時我拿到這個發(fā)票做借:銷售費用 進項稅額,貸銀行存款了,現(xiàn)在要求做們做視同銷售,怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:03

你好,你紅字沖減,然后借庫存商品,貸銀行存款 借其他業(yè)務成本,貸庫存商品 借銷售費用貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 11:53

這是23年發(fā)生的,現(xiàn)在怎么做?進項已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-07-16 11:54

你好,這樣的,其實建議你問下稅務局看他們是要求你們調(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 11:55

120000元,120000/1.13=106194.6902655*0.13=13805.3097345銷售費106194.69進項13805.32貸銀行存款120000當時這么做的

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 11:56

現(xiàn)在說這要視同銷售,麻煩老師把完整分錄做一下,需要怎么調(diào)整,把數(shù)據(jù)帶進分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-16 12:01

借庫存商品106194.69 貸銷售費用 然后借銷售費用120000,貸庫存商品106194.69 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13805.32 這樣就可以了。當做不賺錢的做法。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:04

他們要我們做收入,10%利潤

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齊紅老師 解答 2025-07-16 12:08

您好,借銷售費用132000,貸其他業(yè)務收入116814.16 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額15185.84 然后借其他業(yè)務成本106194.69 貸庫存商品106194.69

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:17

在23年的時候已經(jīng)做到銷售費用確認進項。現(xiàn)在是調(diào)以前年度的。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:17

老師你這樣做的話,其他業(yè)務收入那不是確認成今年的了嗎?

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 12:17

意思就是說,這一筆收入應該在二三年的時候確認了。

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齊紅老師 解答 2025-07-16 13:27

你好,所以我上面一直說你要先跟稅務局確認。看他們是要求你們調(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。

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快賬用戶5082 追問 2025-07-16 15:02

調(diào)整之前的賬哦,因為稅款從23年算起

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:03

你好,如果是這樣,你就將上面的損益類科目用以前年度損益調(diào)整。損益類的,都用以前年度損益調(diào)整 借銷售費用132000,貸其他業(yè)務收入116814.16 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額15185.84 然后借其他業(yè)務成本106194.69 貸庫存商品106194.69

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你好,這個按稅法確實需要視同銷售。 這個月銷售費用貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
2025-07-16
您好,借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:主營業(yè)務成本? ?貸:庫存商品? (買了就贈送也不入固定資產(chǎn)了
2023-05-17
同學你好 按照明細來出
2022-01-20
您好,24年計提這個費用,讓代理商在25年我們匯繳前開這個發(fā)票給我們,這樣雙方的賬都平了
2025-01-12
你好;? ? ?1.? 先描述下你們跟門診之間是什么業(yè)務的; 才好判斷? 你這個科目怎么走? ?
2023-03-09
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