你好,這個按稅法確實需要視同銷售。 這個月銷售費用貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
我想咨詢一下單位屬于貿(mào)易行業(yè),之前我們單位椒直接外購商品,然后形成我公司的主營業(yè)務收入,現(xiàn)在我們還是外購同樣的的商品,但是我們拿出來一部分商品來進行委托加工成另外一種商品,然后銷售的話,直接采購進來銷售的分錄怎么做?然后經(jīng)過加工之后的另一種商品應該怎么做分錄?
您好,向客戶免費贈送我們公司購進的設(shè)備,但是按年收取服務費。我們只確認了服務費收入,現(xiàn)在稅局要求視同銷售,那我視同銷售時怎么做分錄么?借方寫什么科目呢
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷售呀!這個邊是銷售那邊給我財務的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個樣品表來做賬,這個分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進口貨物是虧本的,因為視同銷售按照我們公司銷售的平均價做為視同銷售單價,所以就虧本了視同銷售,請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎?謝謝!請寫帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
老師,是這樣的,我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當時做了的是借其他應收,貸銀存,12月底的時候他說能拿發(fā)票過來,就做了筆借主成本,貸其他應收,然后12月底發(fā)票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了,今年1月底才拿來的,跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報23年年報的調(diào)增就行,
你好,老師,請教我們的客戶在2024.12月計提了377358.49元的費用(含稅金額是40萬,我們應該在12月給他們開發(fā)票,但是由于發(fā)票額度不夠開不了,所以客戶他們預計了這筆費用),在2024.12月賬務中我們的客戶(也是往來單位)預提了這筆費用那我們公司應該怎么記賬,分錄怎么做,目前款還沒轉(zhuǎn)給我們公司,如果我們不做這筆業(yè)務的話,我們公司和這個往來單位的往來就對不上,請問這個業(yè)務我該怎么做分錄,急求急求能解答的老師來回答下,謝謝
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,收到了一張個人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對方的個人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請教一個問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄。現(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達的錢,由江西博實代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補什么手續(xù)
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
當時我拿到這個發(fā)票做借:銷售費用 進項稅額,貸銀行存款了,現(xiàn)在要求做們做視同銷售,怎么做?
你好,你紅字沖減,然后借庫存商品,貸銀行存款 借其他業(yè)務成本,貸庫存商品 借銷售費用貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅
這是23年發(fā)生的,現(xiàn)在怎么做?進項已經(jīng)抵扣了
你好,這樣的,其實建議你問下稅務局看他們是要求你們調(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。
120000元,120000/1.13=106194.6902655*0.13=13805.3097345銷售費106194.69進項13805.32貸銀行存款120000當時這么做的
現(xiàn)在說這要視同銷售,麻煩老師把完整分錄做一下,需要怎么調(diào)整,把數(shù)據(jù)帶進分錄
借庫存商品106194.69 貸銷售費用 然后借銷售費用120000,貸庫存商品106194.69 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13805.32 這樣就可以了。當做不賺錢的做法。
他們要我們做收入,10%利潤
您好,借銷售費用132000,貸其他業(yè)務收入116814.16 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額15185.84 然后借其他業(yè)務成本106194.69 貸庫存商品106194.69
在23年的時候已經(jīng)做到銷售費用確認進項。現(xiàn)在是調(diào)以前年度的。
老師你這樣做的話,其他業(yè)務收入那不是確認成今年的了嗎?
意思就是說,這一筆收入應該在二三年的時候確認了。
你好,所以我上面一直說你要先跟稅務局確認。看他們是要求你們調(diào)到現(xiàn)在,還是讓你更正之前的。
調(diào)整之前的賬哦,因為稅款從23年算起
你好,如果是這樣,你就將上面的損益類科目用以前年度損益調(diào)整。損益類的,都用以前年度損益調(diào)整 借銷售費用132000,貸其他業(yè)務收入116814.16 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額15185.84 然后借其他業(yè)務成本106194.69 貸庫存商品106194.69