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Q

老師,我有一個(gè)公司沒(méi)記賬,它只有應(yīng)付職工薪酬發(fā)生。那我資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么做?資產(chǎn)哪邊增加?

2025-07-15 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 21:28

未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 應(yīng)付職工薪酬正數(shù)

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快賬用戶6908 追問(wèn) 2025-07-15 21:30

好的好的,謝謝老師。老師,如果這個(gè)公司一直沒(méi)有啥賬是不是也要記賬?我做賬就要買賬套,加一個(gè)公司就加啥,哈

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快賬用戶6908 追問(wèn) 2025-07-15 21:30

利潤(rùn)表不影響,哈

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齊紅老師 解答 2025-07-15 21:31

是 利潤(rùn)表有影響利潤(rùn)表是在管理費(fèi)用和利潤(rùn)總額里面填寫(xiě)

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快賬用戶6908 追問(wèn) 2025-07-15 21:32

太棒啦,謝謝老師,么么噠

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齊紅老師 解答 2025-07-15 21:36

不用客氣,工作愉快

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你好!是做了什么事的工資?生產(chǎn)產(chǎn)品?
2020-11-05
您好!你這個(gè)肯定是有問(wèn)題的啊。新公司第一個(gè)月做賬,你有什么業(yè)務(wù),就做對(duì)應(yīng)分錄
2022-04-11
計(jì)提工資借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 上面分錄可以看到,一借一貸都平了,只是管理費(fèi)用變成本年利潤(rùn)放到資產(chǎn)表里了。
2020-10-12
如果你想根據(jù)所給信息制作余額表,可以采用以下步驟: 整理資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù): 從資產(chǎn)負(fù)債表中整理出與現(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬相關(guān)的數(shù)據(jù)。明確每個(gè)賬戶的期初余額和期末余額。 設(shè)立賬戶并錄入數(shù)據(jù): 現(xiàn)金: 錄入期初和期末余額。 其他應(yīng)付款: 錄入期初和期末余額。 應(yīng)付職工薪酬: 錄入期初和期末余額。 計(jì)算各賬戶的增減額: 現(xiàn)金的增減額 = 期末余額 - 期初余額 其他應(yīng)付款的增減額 = 期末余額 - 期初余額 應(yīng)付職工薪酬的增減額 = 期末余額 - 期初余額 制作余額表: 在表格中設(shè)立科目、期初余額、增減額和期末余額等列。 將現(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的期初余額、增減額和期末余額分別填入相應(yīng)的列。 整理和核對(duì): 核對(duì)所有數(shù)據(jù),確?,F(xiàn)金、其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的期初、增減和期末余額之間邏輯關(guān)系正確,沒(méi)有遺漏或錯(cuò)誤。 后續(xù)操作: 如果該單位之前有賬套且有相關(guān)科目數(shù)據(jù),建議與之前的賬套進(jìn)行核對(duì),確保數(shù)據(jù)連續(xù)性和準(zhǔn)確性。 咨詢與溝通: 如果在整理過(guò)程中遇到不明確或有疑問(wèn)的數(shù)據(jù),建議與提供資產(chǎn)負(fù)債表的人員進(jìn)行溝通,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-01-04
您好,應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有金額是對(duì)的呀,我們工資都發(fā)了,沒(méi)有欠工資
2024-03-16
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