您好,是按1%來轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是增值稅3%降為1%,那季度小于45萬免交增增值稅,那免交的增值稅是按1%,還是按3%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢
小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,那是全額減按1%征收增值稅,還是說30萬免稅,超過部分按1%征收?上海的
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
老師,租賃出去挖機(jī),跟連人帶車出租,稅率分別是多少,?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,單位的3層建筑,分層出租,產(chǎn)權(quán)證建筑面積是183平方米,占地面積123平方米,按12元交土地稅,請(qǐng)問:我單位按123平方米交土地稅嗎?還是按123??3等于369平交土地稅?
老師,我們租廠房,一年100萬。去年六月到今年六月,去年的發(fā)票還是今年開的。今年的發(fā)票還沒有開,我要提前入賬嗎?
老師,請(qǐng)問,我們是中醫(yī)館,收到客戶的膏方款是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要退一些客戶的膏方款,是不是直接做借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款
老師,對(duì)方用個(gè)人名義開五金發(fā)票給我們可以嗎?我們也是用公戶轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人?
老師請(qǐng)問現(xiàn)在發(fā)票增加額度,要客戶合同,那現(xiàn)在電子稅務(wù)局增加的合同還要對(duì)方財(cái)務(wù)確認(rèn)嗎
老師,請(qǐng)問一下如果已實(shí)繳十萬塊,稅務(wù)轉(zhuǎn)股需要注意什么,具體怎么操作
跨年的發(fā)票能紅沖,重開嗎?
請(qǐng)問下同一個(gè)老板名下幾家公司 生產(chǎn)出的東西是拿到自己另一家公司銷售 沒有銷售的公司進(jìn)項(xiàng)稅多了可以開到另外老板名下公司嗎
老師,我在填期初,為啥這些我用紅色圈起來的部分不能錄入數(shù)據(jù)?