你好 按照1%結轉到營業(yè)外收入
請教老師,小規(guī)模納稅人季度不足30萬減免增值稅。計入營業(yè)外收入的是按3%還是1%?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%的稅率下降為1%,如果季度銷售額不超過30萬免征增值稅,那免稅的稅額是按1%稅額轉入營業(yè)外收入嗎?發(fā)票上的稅率是1%
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報季度申報1%稅率免交增值稅了,這個增值稅做營業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營業(yè)外收入)?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是增值稅3%降為1%,那季度小于45萬免交增增值稅,那免交的增值稅是按1%,還是按3%轉入營業(yè)外收入呢
老師您好,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅,且季度30萬內免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產稅什么關系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產也有這種情況)。匯繳納稅調整我應該怎么調整?是在納稅調整明細表里調整,還是在A105080那個資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里調整?
這個1%是要交企業(yè)所得稅的嗎
還有哪些費用是企業(yè)所得稅不能稅前扣除的呢
你好,對的是的,需要交企業(yè)所得稅。