您好,是12月資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額填
老師,第四季度資產(chǎn)負(fù)債表年初余額填年初數(shù)還是10月期初數(shù)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表季報(四季度):期末=10-12月余額,年初余額是上年末余額 利潤表季報(四季度):本月金額=10-12月余額,本年累計金額是1-12月余額 這樣對嗎
老師,第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是100萬,匯算清繳時,調(diào)了賬,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額變成了105萬,可是申報第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是100萬,那第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額會自動根據(jù)年報上來變成105萬嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表年報的期末余額是不是第四季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額? 利潤表年報的本年累計余額是不是第四季度利潤表的本年累計余額?
老師好,24年1月調(diào)整23年賬,未分配利潤減少了198977.6,24年1月資產(chǎn)負(fù)債表年初余額仍為上年年末余額,導(dǎo)致24年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表沒有勾對關(guān)系(資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額一年初余額≠利潤表的凈利潤)。
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
老師 ,就是稅款所屬期24.10-24.12月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填寫 是這個嗎
其實就是12月的資產(chǎn)負(fù)債表
老師 正常這兩個表是不是應(yīng)該是金額一致的啊
你說的是哪個表和哪個表?
老師就是年度財務(wù)報表期末余額 和第四季度報表期末余額 金額應(yīng)該是一致的嗎
是的,這兩個是一樣的
老師? 剛接手 ,這兩個表的金額不一致,我建賬的話最好是按年度報表 還是四季度報表做啊。
按季度的報表來做,你對下是因為什么不一樣
你直接用12月的科目余額表來做就可以
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你