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之前進貨廠家給開的專票,沒抵扣進項,選擇的是不抵扣,現(xiàn)在退貨了,還是開的專票,應(yīng)該怎么做賬呢?和之前沒抵扣有沒有關(guān)系呢?

2025-07-15 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-15 15:37

你好,你之前沒有抵扣,你就不用做轉(zhuǎn)出就行了。

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快賬用戶3403 追問 2025-07-15 16:10

這次的退貨怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-15 16:10

你好,這個要看你之前拿到的發(fā)票的時候,如何做的分錄。

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快賬用戶3403 追問 2025-07-15 16:22

我之前是借庫存商品 貸預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-07-15 16:22

你好,那你現(xiàn)在做相反的就可以了。

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快賬用戶3403 追問 2025-07-15 16:25

老師,那這次納稅申報時,確認式申報,這個退貨時,增值稅自動申報扣除了,還有之前沒抵扣,是不是應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)勾選不抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-15 16:25

你好,是的,是做不抵扣勾選

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你好 你都沒有認證 購買方為啥開紅字信息表 ? 不對哦
2020-09-30
你好!可以計入到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅。
2020-12-04
你好 不用處理,因為已選擇了?不抵扣勾選
2022-10-11
你好 是簡易計稅的嗎
2020-09-07
八月份借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款做這個。
2022-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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