您好,是的,一正一負,不用做了
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師,供應商有張發(fā)票字開錯了,我們沒有認證做賬,次月他又重新開了個正確的發(fā)票和沖紅的發(fā)票給我們。那這個沖紅的和開錯的我們放一起保管就行了么?不用賬務處理吧?謝謝
老師,我們公司有一筆業(yè)務,2021年就開票了,但業(yè)務員找不到專票,我就沒上賬,現(xiàn)在對方要錢,就讓他們重新開了一張票,把以前那張紅沖了,現(xiàn)在對方要要回以前的票,這個不合適吧?紅沖就不需要吧
老師請問下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時候在電子稅務局開票系統(tǒng)里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發(fā)票就是只能是我開的藍字發(fā)票的其中一張是吧,那個我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
老師,紅沖了一張2月的發(fā)票,然后又重新開了一張,2月的賬務已經(jīng)做了,那現(xiàn)在怎么做賬,是把開了票的做賬,然后紅沖的再做成調多少號憑證,還是說直接這筆就不用做了,重新開的個紅沖的抵消了
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調整科目,請問報24年年報時候納稅調表需要調減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么