你們是和B有業(yè)務(wù)的話,你開發(fā)票給A。這種屬于虛開發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)的。
請(qǐng)問老師一個(gè)問題,a公司是我們的客戶,b公司是a公司的客戶,然后a公司派人到b公司去出差,這個(gè)費(fèi)用由我們公司承擔(dān),我們直接支付給b公司包機(jī)和住宿費(fèi)用,那這個(gè)機(jī)票和住宿并不是b公司開給我們的,可以入賬嗎?
老師好,a公司和b公司都是同一家公司的子公司,我們公司給a公司開票,給我們付款的是b公司,對(duì)方公司不配合出具代付款協(xié)議,這樣能直接平賬嗎?
老師您好,我想咨詢一下,我們子公司之間有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)锳子公司沒有資質(zhì),所以用B子公司與甲方客戶方簽訂的合同,但是商品是A子公司的,算是B子公司從A子公司采購,A子公司出庫給B子公司,B子公司賣貨給客戶方,B子公司給客戶開票,A子公司給B子公司開票,我想問一下A子公司給B子公司開票可以按照B子公司給甲方客戶開票的金額平進(jìn)平出嗎,A、B子公司之間簽訂一個(gè)協(xié)議,這樣可行嗎,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司是B,幫忙走平臺(tái)是A,然后A讓他的客戶下單了,A給開了進(jìn)項(xiàng)稅額160000,我們公司B給A客戶開了銷項(xiàng)稅170000,這個(gè)時(shí)候結(jié)算了,應(yīng)該是走平臺(tái)的在線支付,但是A客戶點(diǎn)了線下支付,貨款就是直接到了A那里,這樣的話我們公司有沒有影響
就是我們有大陸公司A和香港公司B,香港公司B和國外客戶C簽的合同,C付款給B,然后B再付款給A,提單的抬頭是B發(fā)貨給C的,報(bào)關(guān)單的收發(fā)貨人是A, A申請(qǐng)出口退稅可以嗎?
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
如果到時(shí)查,有了代付證明,把賬務(wù)從b調(diào)到a,這樣行嗎
如果事實(shí)是和a的業(yè)務(wù)的話
還是有風(fēng)險(xiǎn)的,實(shí)際還是虛開發(fā)票。這個(gè)代收代付的證明是你和A公司有業(yè)務(wù),開給a,然后B公司付款。這種可以出委托書
我也不知道到底是和誰的業(yè)務(wù),平臺(tái)上顯示的是b,但非讓我們開形式發(fā)票給a
那你們和誰簽訂合同?你是銷售忽悠我的嗎?如果是的話貨物給了誰?
給我們的代付證明是:a公司是b公司全資子公司,且a是香港注冊(cè)公司,a產(chǎn)生的費(fèi)用由b代為支付,這代付證明意思是不是就證明a是跟我們實(shí)際合作方
對(duì)的是的,A公司和你實(shí)際有業(yè)務(wù)??墒悄愕谝粋€(gè)描述里面我們和B有業(yè)務(wù) 你第一個(gè)提問原話 我們和b有業(yè)務(wù),我們提供平臺(tái)供客戶使用,
他在我們平臺(tái)里顯示的確實(shí)是b,可能a是香港公司,不太好開展業(yè)務(wù)什么的
我們沒有合同,提供線上平臺(tái)業(yè)務(wù)
他們也不要增值稅發(fā)票,只要形式發(fā)票
可是平臺(tái)上顯示的客戶是B呀,他只是管理著BA,管理著B。你和B有業(yè)務(wù),你不受這個(gè)管理影響。
那現(xiàn)在辦法就是讓b在我們平臺(tái)改信息,都改為公司信息,或者把形式發(fā)票都重開給a嗎老師,但是形式發(fā)票不經(jīng)過系統(tǒng),紅沖作廢不了,口頭上說說對(duì)方客戶可能還是用錯(cuò)的形式發(fā)票入賬
因?yàn)樗蔷惩?所以能開形式,發(fā)票你們能使用 他和普通發(fā)票是一樣使用,先別再糾結(jié)發(fā)票什么格式的
好的老師,要么作廢那些開給a的形式發(fā)票,重開給b,要么讓b把在我們平臺(tái)的信息都改為a對(duì)不,去年前年我們都是正常給b開增值稅發(fā)票,就很奇怪對(duì)方現(xiàn)在為什么讓我們開形式發(fā)票給a,也不要增值稅發(fā)票了
是的 國外沒有增值稅發(fā)票 你給他增值稅普票或者形式發(fā)票都可以