你好,社保的話最后還需要繳納,到時(shí)候兩個(gè)回單在一塊就可以對(duì)賬。你好,社保的話最后還需要繳納,到時(shí)候兩個(gè)回單在一塊就可以對(duì)賬。
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬(wàn),是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬包含計(jì)提的貸方,是不是也要減去發(fā)放的借方,還有社保,公積金
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)殘保金的工資總額是賬上的應(yīng)付職工薪酬的總額的貸方數(shù)對(duì)嗎?賬上的應(yīng)付職工薪酬包括福利費(fèi),單位部分社保等,這些都需要包含進(jìn)去對(duì)嗎?
老師好!計(jì)提工資時(shí)借方管理費(fèi)用—職工薪酬是不是包括應(yīng)發(fā)工資數(shù)和單位承擔(dān)的社保費(fèi)用?
老師您好,我又來(lái)了,我是剛才那個(gè)問(wèn)個(gè)稅的,麻煩您了。繼續(xù)上個(gè)問(wèn)題說(shuō)。 個(gè)稅申報(bào)是賬簿 貸方的計(jì)提數(shù),這個(gè)計(jì)提數(shù)就是工資表上的數(shù)對(duì)嗎(我知道是工資表上的應(yīng)發(fā)工資,但是我問(wèn)得不是這個(gè))。。。。那什么情況下賬簿借方數(shù),貸方數(shù)不一樣呢?我遇到過(guò)不一樣的情況(借方也是按照回單發(fā)的,應(yīng)該跟工資表一樣啊,工資表又是計(jì)提的貸方數(shù)。。。。為什么會(huì)存在不一樣了呢,這時(shí)候匯算清繳上的,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又按著哪個(gè)數(shù)填寫呢???)
電子稅務(wù)局可以申訴嗎? 企業(yè)身份申訴,不是個(gè)人身份
老師,銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單是自己做的表嗎?
老師,一家公司破產(chǎn)了,欠了工資50萬(wàn),但是注冊(cè)資本還沒(méi)有實(shí)繳到位,破產(chǎn)的時(shí)候是不是要股東把注冊(cè)資本補(bǔ)齊,這部分錢可以用來(lái)付欠的工資嗎
我們需要賣一個(gè)二手的儀器給別人,然后開不了優(yōu)惠,就直接開13個(gè)點(diǎn),開票大類還是按照以前取得發(fā)票的大類開嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額是從建賬以來(lái)的全部累計(jì)數(shù)嗎?
公司買了一輛車,首付1萬(wàn),總價(jià)值10萬(wàn),每月還200這個(gè)完整的流程分錄怎么做
老師,和我們公司和別的公司采購(gòu)一批滅火器,結(jié)果發(fā)票都開到了另外一家,都是集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司,我想問(wèn)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理好,錢已經(jīng)付了
老師你好,我明細(xì)賬中預(yù)付賬款貸方余額的二級(jí)科目余額,資產(chǎn)負(fù)債表表,減掉了應(yīng)付賬款借方,這個(gè)對(duì)不呀?
公司員工墊付工程款報(bào)銷需要合同嗎?這樣報(bào)銷有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我公司有個(gè)產(chǎn)品,進(jìn)貨沒(méi)要票,現(xiàn)在可以賣出去嗎
稅收金額≤賬載金額,啥時(shí)候小于,啥時(shí)候等于?。。。?
小于的話,就是說(shuō),稅收小,賬載多,那就是賬載比如計(jì)提了1月的,稅收只允許扣1-12月,不允許扣下一年1月,這個(gè)就是就是小于 ,兩個(gè)時(shí)間都是12月,那就是等于