可以的,沒問題的哈
老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請(qǐng)問下做賬的時(shí)候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計(jì)提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
民間非營利組織項(xiàng)目7月份開始,我們7月份產(chǎn)生一部分費(fèi)用,8月份開的發(fā)票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時(shí)候預(yù)提收入,借應(yīng)收帳款,然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實(shí)際的開票金額嗎,9月份收到部分款項(xiàng),然后我在9月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 7月份的時(shí)候我就可以做借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-提供服務(wù)成本-什么項(xiàng)目-招標(biāo)代理費(fèi)然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性凈資產(chǎn),我可以在7月份資產(chǎn)重分類嗎
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對(duì)不對(duì)? 借:主營業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實(shí)際發(fā)票金額記賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒收到發(fā)票暫估30萬 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺賬不對(duì),不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師,合并利潤表中,A公司給B公司開的是普票1200,a公司計(jì)入收入是1061.95,b公司計(jì)入的費(fèi)用1200 銷項(xiàng)稅額差異怎么調(diào),利潤表中
沒設(shè)置工會(huì)的單位需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,我們之前交了訴訟費(fèi)直接就計(jì)入訴訟費(fèi)了,現(xiàn)在訴訟費(fèi)又退回來了,那這個(gè)怎么做賬?。?/p>
電子稅務(wù)局上怎么查一下勾選的發(fā)票
我們是個(gè)體工商戶煤廠,現(xiàn)在就是有環(huán)保罰款要交環(huán)保稅,我想問一下環(huán)保稅的計(jì)稅依據(jù),我怎么計(jì)算環(huán)保稅
老師,酒店賓館,小規(guī)模,還未營業(yè)收入,裝修階段,支付的網(wǎng)絡(luò)費(fèi),一年費(fèi)用。記入什么科目
應(yīng)稅銷售收入是開了票的銷售金額嗎?
老師,請(qǐng)問職工的教育經(jīng)費(fèi)必須有發(fā)票嗎?
老師,我公司小規(guī)模納稅人,開具:勞務(wù)*其他加工勞務(wù)。這個(gè)項(xiàng)目名稱可以嗎?我簽了工程合同,酒店婚禮裝飾。專管員讓開,建筑服務(wù),*裝飾服務(wù),這個(gè)可麻煩,還有可多跨市,選項(xiàng)要填。。。。老師,看我營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,我可以開哪些發(fā)票項(xiàng)目
老師好,購貨時(shí)預(yù)付對(duì)方賬款,沒有開發(fā)票,過了兩個(gè)月開的發(fā)票來,這個(gè)做賬務(wù)怎么處理
如果我不做預(yù)提費(fèi)用,做到其他應(yīng)付款-暫估款,可以嗎
可以的,沒問題的哈