您好,這個的話 借 庫存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款,這個是價稅合計? 到貨的話,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額? 貸 庫存商品
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師,請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計處理?
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費(fèi)后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費(fèi)-原材料暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬:7000
入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
請問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
在哪里下載公司章程?
老師:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi),借方有余額,是以前年度多計提了。過了好幾年才發(fā)現(xiàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司支付直播服務(wù)費(fèi)怎么做賬
老師,我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù),然后用來付了供應(yīng)商的款,但是票據(jù)到期的時候被拒付,現(xiàn)在申訴有結(jié)果了?,F(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個款付給我們的供應(yīng)商了,那我這個帳分錄怎么做?
半路接的公司,錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了,出現(xiàn)這個問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢?
#提問#老師,您好!我們公司是電子產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù),目前成本有電子元件,電線,這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?低值易耗品怎么寫分錄?
我公司產(chǎn)生了裝修費(fèi),裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點(diǎn),是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?
如果到貨后是不是也可以不用一筆一筆沖抵,可以直接把曾經(jīng)暫估的那筆憑證做同樣的負(fù)數(shù),然后到貨材料正常做入庫分錄?
是的,這個是可以的哈