可按以下步驟嘗試: 系統(tǒng)內篩選標記:進入出口退稅模塊,用條件(如編號、日期)篩出多傳數(shù)據(jù),標記 “暫不申報”; 刪除 / 撤銷操作:找 “刪除”“撤銷” 功能,勾選數(shù)據(jù)刪除(注意備份); 聯(lián)系稅局:若自主操作難,撥打 12366 或主管稅局電話,說明情況請求協(xié)助清空
老師,請教一下,就是我們的出外貿型出口,有報關單和進項票,報關單有三個商品明細,開的進項票只對應報關單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進項票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額:6132.74,稅額:797.26 報關單對應的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
請問那個老師進出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
學堂老師,出口退稅申報有2個疑點信息,麻煩老師了,一是申報的發(fā)票無電子信息,是因為當期剛退稅勾選尚未電子信息嗎?是需要次月申報嗎?二是提示申報的出口商品代碼與海關數(shù)據(jù)中的代碼不一致,我這根據(jù)打印的報關單錄入的代碼是沒問題的,但是一直有這個提示,是報關的時候數(shù)據(jù)整混了跟報關單上數(shù)據(jù)不一致嗎?一直過不去,麻煩老師了
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結轉繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓機構,安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?