借以前年度損益調整, 貸應交稅費企業(yè)所得稅。 借應交稅費企業(yè)所得稅, 貸,銀行存款 借利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調整。
老師,第四季度預繳所得稅表中,以前年度彌補虧損帶出數(shù),匯算清繳時這筆就沒有了,為什么?有遇到過這種情況嗎?應該如何處理?
老師,2025年第一季度交了企業(yè)所得稅之后,明年匯算清繳2025年的時候,有彌補以前年度虧損的退稅,這個沒有風險吧?
老師,我們是小企業(yè)會計準則2024年的匯算清繳所得稅的稅費在2025年繳納,應該計入什么科目?計提繳納?請寫一下賬務處理?
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補繳 賬務如何處理
老師,2025年第二季度補繳的以前年度的匯算清繳的所得稅,應該如何賬務處理,計入什么科目?
老師,請幫忙看下,這個怎么填寫?為什么我填寫好人數(shù),后面工資那欄無法填寫
老師haoq我想請問一下 課上周老師說:與生產(chǎn)經(jīng)營無關的廣告性質的支出可以按照廣宣費來進行扣除。 我們學到稅前扣除的三大原則之一就是相關性,那上面寫的“與生產(chǎn)經(jīng)營無關”那不就是不符合“相關性”原則,好,那我的問題是:那為什么能扣除?
老師您好,公司廠房出租要交哪些稅,稅率分別是多少?小規(guī)模納稅人,謝謝老師
稅局通知企業(yè)財務會計制度未備案,應該怎么整改呢
加計抵減退的增值稅含附加稅嗎,應該不含嗎
暫估入賬,匯算清繳之前沖回來可以嗎
老師,我想問一下!就是我以儲備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預收的肥料款項,金額沒人基本是,20000元左右,認識有20人左右 金額是51萬,貨物都已發(fā)出,那這個合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報和近一個月月報,這個年報是資產(chǎn)負債表和利潤表的年報嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報的?