加計(jì)抵減可以做營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模企業(yè)。報(bào)增值稅,只是按利潤(rùn)表把營(yíng)業(yè)收入填免稅銷售額里就可以么?利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)外收入需要填嗎?填到哪里?
1.增值稅留抵的稅額以及加計(jì)抵減的余額能否做退錢的處理。 2.加計(jì)抵減的余額做所得稅申報(bào)的時(shí)候是否是可以填在申報(bào)主表的第七行:減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實(shí)際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營(yíng)業(yè)外收入,是這樣嗎?
小規(guī)模公司 增值稅申報(bào)表填寫時(shí) 銷售額需要加上營(yíng)業(yè)外收入的金額嘛
老師,請(qǐng)問下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報(bào)名補(bǔ)報(bào)名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個(gè)公式是啥意思?也聽不懂這幾個(gè)項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
老師您好,我們公司是一個(gè)小規(guī)模物業(yè)公司,因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)很難收,所以我們這里的物業(yè)公司基本都是收到物業(yè)費(fèi)才確認(rèn)收入,沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制,現(xiàn)在稅務(wù)局不愿意,要讓改2024年的匯算清繳,把2024未收到的物業(yè)費(fèi)都確認(rèn)收入,但是在2025年1到6月收到的2024的物業(yè)費(fèi),也在當(dāng)月確認(rèn)收入了,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做,把2025年的帳重新做嗎?
我是個(gè)體工商戶1-3月有開票,是定期定額戶,第二季度4月份改成查賬征收,個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)稅系統(tǒng)把1-3月銷售額也統(tǒng)計(jì)了,這樣要怎么申報(bào)
交易金融資產(chǎn)電子稅務(wù)平臺(tái)上傳報(bào)表,填在短期投資里嗎?
請(qǐng)問,公司剛成立,前期業(yè)務(wù)量很小,防止出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象,將設(shè)備折舊計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在業(yè)務(wù)量逐漸增加,從7月份開始將設(shè)備折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?