小規(guī)模,未開票也可以按1%申報增值稅

小規(guī)模納稅人銷售使用過自己的固定資產(chǎn)-車輛,在開票系統(tǒng)開的普通發(fā)票,應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪一欄?
請教老師,2023年公司銷售使用過的固定資產(chǎn)車輛增值稅減按2%征稅嗎?公司是復(fù)合計稅征收方式,購進車輛時未抵扣,開具銷售發(fā)票是不是按3%?
公司銷售已使用過的固定資產(chǎn)汽車,小規(guī)模也可以選擇開1%的增值稅普票嗎?還是必須開2%的普票?
老師,我公司出售使用過的機動車,機動車之前按固定資產(chǎn)入賬的,現(xiàn)通過二手交易市場出售,二手交易市場也開了發(fā)票,我公司還需要開具發(fā)票不?如果不開發(fā)票,我申報增值稅如何申報?
老師我們公司處置已使用的固定資產(chǎn)車輛,未抵扣進項稅額,按照3%開票后減按2%計稅的簡易計稅,那我咋申報增值稅報表
3月26日,企業(yè)將一張已持有30天,票面金額40000元,年利率為6%,90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
老師,我們是建筑安裝公司,企業(yè)所得稅報表中,應(yīng)付職工薪酬=基本工資+福利費(工人伙食費+保險費+鍋碗瓢盆+洗漱用品+床單被套),個稅申報表申報的只有基本工資,現(xiàn)在我正在申報3季度的企業(yè)所得稅,有提示說兩者不一致,這個怎么辦呢?
老師有這樣一個公司私戶收錢私戶采購這樣公司風(fēng)險大嗎?
個體收入32萬,經(jīng)營所得稅怎么算謝謝
我們拿客戶的紙箱,客戶拿我們的紙箱,都不開票,能不能相互抵消
老師,商貿(mào)公司印花稅,是根本每月購銷合同當(dāng)月交對嗎
填報財務(wù)報表為啥系統(tǒng)沒有自動取數(shù),上期金額是填什么時候的,本期金額又是什么時候的數(shù)
老師,我們的進項票是花8個點2480元一噸開進來的,銷也是要8個點,2652元一噸開出去,我算了下貼錢呢扣了稅費,幫忙算下,寫下計算過程
老師你好,我公司要把舊車賣了,不開票,40萬,那我報增值稅銷售額怎么算,我們是一般納稅人,購進的時候已抵扣進項
財務(wù)報表里的應(yīng)交稅費是什么意思