借:庫存商品-化肥 貸:應(yīng)收賬款
老師你好,想問一下這兩筆錢怎么處理呢?發(fā)票我們是購買方,應(yīng)該要付的管理服務(wù)費(fèi),銀行回單是我們要收的房費(fèi),意思就是我們是加盟的,對(duì)方那邊扣掉了服務(wù)費(fèi)把剩下的錢返回給我們,那發(fā)票要怎么入賬呢?
老師,我們是商混站,有兩條生產(chǎn)線對(duì)外出租了,租賃方對(duì)外都是用的我們公司,而且用我們的公司開了一個(gè)基本賬戶,我們這邊給開發(fā)票,他們自己承擔(dān)開票的稅費(fèi),我們作為財(cái)務(wù)部門應(yīng)該怎么監(jiān)管他們那邊?
老師,你好,我這邊跟一家公司簽了維修合同,我是銷售方,有業(yè)務(wù)往來,他給我們付款的單位跟簽合同單位是一致的,但是讓我們開的發(fā)票卻是他們公司的一個(gè)下屬的維修單位,我這邊要怎么做賬啊, 收款跟發(fā)票單位不一致,要怎么把賬作平呢
你好老師,我這邊工業(yè)企業(yè)。一般納稅人籌建期,有個(gè)辦公樓裝修的費(fèi)用125000,他這邊完工了,給我們開了85000的乳膠漆膩?zhàn)臃圻€有石膏板的材料費(fèi)85000元的專票,剩下的40000元他開的是普票,建筑服務(wù)*裝飾材料費(fèi),單位是,批,次數(shù)是一次,這個(gè)怎么是不是不對(duì)啊老師
老師你好請(qǐng)問對(duì)方上個(gè)月開了材料發(fā)票給我們,對(duì)方把單位弄錯(cuò)了,我們這邊已抵扣和入賬了,后來才發(fā)現(xiàn),叫對(duì)方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了,這個(gè)月我應(yīng)該怎么入賬,是先把上個(gè)月入賬的紅沖了嗎,安這個(gè)發(fā)票入嗎?但是上個(gè)月他單位開錯(cuò)了,我入賬是對(duì)的,這個(gè)怎么處理
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對(duì),沒給打款,后來把款打到另一個(gè)公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報(bào)名補(bǔ)報(bào)名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個(gè)公式是啥意思?也聽不懂這幾個(gè)項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
我的化肥可以再往外銷售
老師我的分錄就是借應(yīng)收賬款,貸庫存商品
庫存商品是資產(chǎn),借方表示增加
您收到化肥以后,應(yīng)收款就減少了,所以貸方發(fā)生額是應(yīng)收款
老師我銷售的話,我是農(nóng)機(jī)合作社,銷售化肥算主營業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入
可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)收入
老師我現(xiàn)在往外銷售的話,分錄是不是借應(yīng)收賬款,貸庫存商品了
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師這個(gè)化肥如果抵扣工資,該怎么做
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品