你好,未分配利潤的期初就是你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初余額。凈利潤是利潤表本年累計。分配的利潤不會在利潤表里面。你去看你的應(yīng)付股利或者是應(yīng)付利潤。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
請教老師,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,根據(jù)這個公式是不是財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關(guān)系是嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
老師好,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有這種勾稽關(guān)系嗎, 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù) -未分配利潤期初數(shù)=利潤表里本年累計凈利潤數(shù) 老師請問這個公式對不對?
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護(hù)費(fèi),這個維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補(bǔ)繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤總額呀,還有其他費(fèi)用。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
咱們應(yīng)付股利在資產(chǎn)負(fù)債表中有體現(xiàn)嗎
你發(fā)下去了,不會有余額。如果沒有發(fā)下去的話,會有余額。但是,他的是在其他應(yīng)付款里面,你最好去找明細(xì)賬。
明白了,謝謝老師,先沒有問題了
好的,不用客氣,有問題再問就行。
好的,老師
不用客氣,周末愉快。